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高老师
可以,工资个税社保在一家单位就好 查看全部回复
4895
patience
是帮别的公司代发工资么,借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2038
甘老师
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
3529
计提社保 借:管理费用-社保(单位+个人部分) dai:应付职工薪酬 支付社保 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3363
杨老师
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
3116
许老师
①计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;②发放时,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3476
清岚
实际发放按照实际的金额记账,多计提的可以这个月冲减 查看全部回复
1807
包含 查看全部回复
3389
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2835
秦枫老师
新办企业 工资计入长期待摊 需要计提 查看全部回复
2793
补计提一块 查看全部回复
2423
是扣除个人部分么 查看全部回复
1939
王苗苗老师
不是本公司员工? 查看全部回复
3249
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3914
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4414
我看一下 查看全部回复
2749
易老师
肯定不是呀 查看全部回复
2620
收到扶贫资金 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
1906
一般内账是计提全部人员的工资 查看全部回复
7678
孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4826
计提工资的分录明细一般在应付职工薪酬-工资的dai方明细里面看 查看全部回复
5612
如果计提工资和发放工资是在同一个月份,可以的。如果不在同一月份,一般是分开的。比如计提8月工资,摘要就写计提8月工资,发放的时候,摘要写发放8月工资。 查看全部回复
17833
是的,需要算进去 查看全部回复
2226
1、按照劳务报酬,兼职人员提供劳务费发票,你们收到发票计入成本/费用 查看全部回复
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1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2301
意思是上个月个人部分公积金没有从工资里面扣除,而是给员工发放了是吧 查看全部回复
3546
正常是当月工资当月计提 查看全部回复
3490
tammy老师
劳务派遣既然选择差额,对应的工资,社保,公积金可以扣除,扣除的金额要与实际账务支出一致的 查看全部回复
2643
如果公司帐上没有周转资金,借老板或股东的钱来周转是可以的,只要是真实发生的业务一般没有问题 查看全部回复
3211
这个可以根据公司的公司制度来算。 查看全部回复
2416
现在职工福利费和职工教育经费不做预提了 查看全部回复
2519
员工和谁签订的合同 查看全部回复
2552
andy老师
计提工资后边附工资表 查看全部回复
2597
累计收入是本年各月的收入的累积数 查看全部回复
7689
建议按照实际业务来做,没有发生的话不用做 查看全部回复
2117
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2169
做以前年度损益调整就行 查看全部回复
2550
安叔老师
7月份 查看全部回复
2611
不是这么处理的 查看全部回复
4537
当做技术转让处理。 查看全部回复
2773
①计提社保,借:管理费用-社保(公司部分)dai:应付职工薪酬-社保;②缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-(社保个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
17498
收款人 查看全部回复
3787
如何项目的工资是正常工资发放需要合并缴纳个人所得税。 查看全部回复
3115
是的 查看全部回复
2469
小妮老师
按照税法要求,个税按照发放当月申报,让公司申报2个月的工资 查看全部回复
3040
工资和社保需要计提,借 管理费用 dai应付职工薪酬-工资 -社保 ,7.8俩月的社保分开计提,7月的计提7月的。 工资是大概几号发放 查看全部回复
2020
第二种时间宽裕一些 查看全部回复
3375
不计提多的部分 查看全部回复
4589
这个没有硬性的规定,另外每个行业还有很大的区别 查看全部回复
2762
借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
2722
你是不是没有过账 查看全部回复
3029
Annina老师
可以 查看全部回复
4198
是的,是扣社保和个税之前的金额 查看全部回复
2642
发放的时候凭证怎么做的 查看全部回复
2285
计提的时候按应发额计提 查看全部回复
2639
计提工资 借:销售/管理费用等 dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2887
3200 查看全部回复
1477
200 查看全部回复
2397
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
3134
跟税务局申请一下,能不能定额征收 查看全部回复
2838
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2846
可以参考这个 查看全部回复
2692
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
2988
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2212
可以的,同学 查看全部回复
2641
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2463
公司给员工缴纳个税是预扣预缴,他的入职日期是什么时候 查看全部回复
2811
多发的工资计入其他应收款 。 发放工资扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款 银行存款 查看全部回复
7902
你应该清理收入和支出每天的详细数据,看看到底是哪个数据出错 查看全部回复
计提工资是按应发数 查看全部回复
2388
首先把工资收回 查看全部回复
3884
设备是长期使用,金额比较大,是固定资产,固定资产可以每月计提折旧,借管理费用-折旧 dai累计折旧 。 查看全部回复
3252
6月份补提5000就可以 查看全部回复
1-6月累计收入是税后的吗 查看全部回复
3908
支付10万元时,借 预付账款 10万元 dai 银行存款 10万元 查看全部回复
5150
需要 查看全部回复
4491
可以,只要是真实的业务支出,没有问题的 查看全部回复
2615
3067
可以的,收入和支出分开就可以 查看全部回复
3286
工资表 查看全部回复
2237
计提工资时 借 管理费用 销售费用 dai应付职工薪酬 83930 查看全部回复
2897
根据当月的工资表 查看全部回复
2632
以前年度损益调整,如果想要税前扣除,可以做专项申报追溯至2021年扣除(在223年汇算22年的时候追溯) 查看全部回复
6929
小企业会计准则,直接计提就可以,做当期损益 查看全部回复
3436
你工资是当月发当月的么 查看全部回复
2911
是商贸性企业么 查看全部回复
2179
吴萌老师
算出来的个人垫支不是累计数,是个人垫支余额 查看全部回复
4605
你计提医疗保险 住房公积金 工会经费,职工教育经费这个分录又问 查看全部回复
2402
预收房租按月确认 借:预收账款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2413
计提工资是按照当月实际发生额计提 查看全部回复
2499
如果是在本年发,可以计提在本年 查看全部回复
3977
我先给你发下工资计提及发放的会计分录 查看全部回复
2112
补计提没有计提的部分,然后发放就行了 查看全部回复
3071
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2223
社保和公积金你们公司不承担?也不需要转账你代发的公司? 查看全部回复
3232
可以考虑把收入分流 查看全部回复
3458
私账是员工账户么 查看全部回复
2068
Harry老师
你好,多出来部分要补计入其他应收款 查看全部回复
2538
是指应付未付的薪酬,年度内计提的工资奖金进入应付职工薪酬科目,但在当年末尚未支付 查看全部回复
3348
扣工资时借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3649
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