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公司是一般纳税人,然后前半年业务挺好,在地二季度时购入了固定资产,当时是选择享受一次扣除了,没想到,后半年业务一下子就下降了,现在就是不享受一次扣除都没什么利润,享受一次扣除都话,所得税申报会-200多万,请问老师现在还能有办法解决吗?#建筑工程#
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我公司老板开了A B两个公司,实际运作的只有A公司,但是会把A公司的发票匀一些到B公司,B公司的存在是为了给A公司避税,这样应该要怎么做账呀?比如A公司的供应商开票给了B公司,B公司也会开票给A公司客户,但是A B之间、B公司和A公司的供应商客户之间,都没有实际的业务发生#服务业#
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我公司需要交多少企业所得税,税率是百分之25. 科目余额表本年利润金额为167487.74元,本年借方2505820.2元,本年贷方2672099.63元, 2021年1月交过企业所得税60.42元,5月交过企业所得税19.30元 老板想要少交企业所得税,通过给法人发工资的方式计提工资需要计提多少呢#服务业#
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就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#
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公司房租水电全年下来大概八十万左右,因为是无票支出的,平时转付都是从公账转给老板挂往来款,让后老板私户支付,我也是2021年11月了才接手,现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗?我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用,贷其他应收款-老板,给冲掉,然后汇算清缴的时候调增这八十万,这样可行吗?#其他行业#
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我们是建筑劳务分包公司,给对方开劳务费,我个税系统是按全年12月,每个月计提的人员工资,账上也是按月计提工资,实际全年的业务7月份就完成啦开票确认了收入,那转成本时候7月前的可以转,那7月后的怎么转,因为要收入和成本匹配#商业#
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甲乙丙丁4个人合伙做一个工地!甲投139万,乙投48万,丙投45万,丁投8万……工程结束后,总支出是3741695.71元工程款下来2笔后,总收入是3349442.4元,请问现在甲乙丙丁要按比例怎么退本金?各该退多少?#其他行业#
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资产处置收益里面有一笔转让专利技术的利得,但是无形资产本期是没有减少的,因为他家的专利,大部分没有形成无形资产,所以账上没有这笔对应的原值。那我是还放资产处置收益呢,还是其他业务收入或者营业外收入,或者说冲研发费呢?#初级#
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公司21年5月份购入固定资产,原值303362.83,账上每月折旧2508.11元,6-12月共折旧17556.77元,第四季度申报所得税时选择固定资产一次性扣除,请问老师我填的资产加速折旧明细表正确吗#工业制造#
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问一个实操问题,股东分红计提借:利润分配-应付现金股利,贷:应付股利,发放,借:应付股利,贷:银行存款,外账会计说以后分红直接,借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款,不经过应付股利科目,把应付股利结转哪个科目#其他行业#
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企业支付职工未休年休假时,计算了个税,但是因为和税务局计算的方法不一致,税务局是以累计工资计算的,所以导致我们账上少计提,而多支付,形成应交个人所得税借方余额,和税局扣的个税明细比对,发现有人多扣,有人少扣,多扣的人当中还有已退休职工,请问现在该怎么处理呢#出纳#
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一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(贷方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?#商业#
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