处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司用第三方代垫验资办完劳务派遣许可证后把钱又转走了,账务上要处理吗?有什么涉税或者法律风险吗,刚才银行打电话过来问这笔大额转账是怎么回事,大概意思是问有没有出借给别人使用公司银行账户…#服务业#
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请问我公司每个月销售商品涉及到票折问题 给客户的开票金额>回款金额,因为客户回款只是票折后金额,但要求我公司开票是商品原价 所以导致不符,已经有半年的账未和医院核对医院没有出具对账函,这种问题怎么规避风险呢?核对完之前账务,以后每月该如何处理这种情况呢?谢谢[愉快]#运输业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#商业#
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老师,我们22年购入一批固定资产,单个都没有超过500万,会计上一次性计提折旧了,税法上也一次性折旧了,23的时候也没有进行调增,现在专管员那里跳出来风险,说我们23年未进行调增,我改如何处理#房地产#
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