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归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
6660
哈哈老师
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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电子税务局只负责代征收社保费用 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7749
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8190
临时工,非全日制用工的,可以不买,只买工伤保险 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
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税务师晓雨
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
是的 查看全部回复
7596
可以暂估入库 查看全部回复
6084
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6138
7101
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
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如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15246
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6543
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
12024
可以 查看全部回复
7335
李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6147
直接进成本 查看全部回复
8541
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6228
高老师
您好,是科目余额吗? 查看全部回复
36774
这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12969
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6894
没有支撑文件,但是45以后交了也是白交,农民工人员流动很大,一般走劳务,农民工在老家当地交社保。 查看全部回复
7722
9756
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8838
您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
30195
11月申报10月个税 查看全部回复
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自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
您好,根据劳动法和相关文件,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险 查看全部回复
6570
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6012
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6579
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6309
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
6597
实发多少填多少 查看全部回复
6255
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7137
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6606
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12771
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,现在的情况是这样的,按规定来说是必须按照实际工资上社保,但现在的情况是按照实际工资上社保会加重企业的负担,所以现在对这个税局也睁一只眼闭一只眼。 查看全部回复
7371
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
15552
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6867
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7659
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7479
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13482
你这是企业合并么? 查看全部回复
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
这个要分是什么性质的员工,如果是临时性的员工,暑假工一类的就不用买社保 查看全部回复
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11277
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7245
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7425
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6381
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
8127
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7155
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9009
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7650
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
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