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归老师
房地产企业么? 查看全部回复
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高荣老师
调拨的固定资产如果用于生产使用,而不是用于销售,无需按视同销售处理 查看全部回复
5355
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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您好,在吗 查看全部回复
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5112
哈哈老师
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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Annina老师
认缴就填1000万 查看全部回复
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账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5049
是的 查看全部回复
7533
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5553
补做就可以了 查看全部回复
6264
可以修改的呀 查看全部回复
7335
高老师
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7056
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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工商大厅更正申报 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4455
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6705
调整后 查看全部回复
7740
七七
简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
6066
而已老师
5859
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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只能作为公司资产 不是随便花的 查看全部回复
5742
对,税法上要调增的 查看全部回复
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您好,净资产一般指资产负债表上的所有者权益(或股东权益) 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
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您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
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利润/收入 查看全部回复
5067
小月老师
按实际填 查看全部回复
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企业资产状况信息,应当是企业年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数;纳税总额为企业全年实缴各类税金的总和。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
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行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5715
您好 查看全部回复
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货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
39762
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一般是的,看我的税费种核定信息,以税务核定的为准 查看全部回复
8622
查账,找到原因,调账 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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对,是的,按照余额算 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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在工商局的网站上就能查询到企业的信息,下面就有工商年检的信息 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
跨月,直接红冲 查看全部回复
9909
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8901
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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首先出租给A公司的部分需要按照从租计征缴纳房产税,二三层要区分,出租的部分从租计征,自用的部分从价计征房产税 查看全部回复
7956
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17010
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10170
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33876
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,空调属于器具工具家具 查看全部回复
6597
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10233
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8514
您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧 查看全部回复
21834
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19152
Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10296
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9081
您好,仅在符合章程或协议规定的范围内可启动开办资金则应计入“限定性净资产”;如章程无特殊规定,则开办资金应计入“非限定性净资产”用于民办非企业单位的日常运作资金 查看全部回复
16857
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,是的 查看全部回复
10854
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