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哈哈老师
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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Annina老师
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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高老师
是的 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
实发多少填多少 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,现在的情况是这样的,按规定来说是必须按照实际工资上社保,但现在的情况是按照实际工资上社保会加重企业的负担,所以现在对这个税局也睁一只眼闭一只眼。 查看全部回复
7398
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
6534
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20097
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8226
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22113
不用交 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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这个要分是什么性质的员工,如果是临时性的员工,暑假工一类的就不用买社保 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6453
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
5994
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7902
安安
什么费用 查看全部回复
7515
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11106
你好 查看全部回复
7353
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
您好 查看全部回复
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您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7326
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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您好如果公司还没有买社保那就填0 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7839
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8406
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11997
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11601
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8928
andy老师
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8523
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7128
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6561
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6381
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7866
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7101
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9711
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8037
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8874
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
7686
16326
可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
7461
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10584
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11358
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8280
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
6480
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