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发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
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Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
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许老师
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
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李可可
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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王苗苗老师
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2445
小妮老师
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
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清岚
可以入账 查看全部回复
2889
patience
签订的有合同么 查看全部回复
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借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3954
是那个科目 查看全部回复
3442
Leaf
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
3964
Annina老师
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
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可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4011
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
高老师
你好 查看全部回复
4774
冲销其他应收 查看全部回复
6219
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
709
对方是个人么 查看全部回复
870
杨老师.
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
wam
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
andy老师
暂估入账 查看全部回复
1657
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2005
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1063
杨老师
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1697
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
960
可以的,可以补入账 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
管理费用-交通费 查看全部回复
2356
可以 查看全部回复
909
价保是什么意思 查看全部回复
1957
1478
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1762
用途是什么 查看全部回复
2532
是无偿转让么 查看全部回复
1551
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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可以根据票面入账 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
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发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
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李伟老师
什么时候入账的 查看全部回复
1626
可以的 查看全部回复
2129
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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1484
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2420
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8352
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2042
2208
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1752
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3055
不用 查看全部回复
4907
可以找专业的评估机构,评估这些资产的价值入账。 查看全部回复
1868
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1939
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
2464
甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
1740
当月增加固定资产 查看全部回复
3011
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2943
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
4034
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
可以作为辅助的资料,购置的一般凭进口缴款书、合同、付款、境外开具的发票等入账 查看全部回复
2035
孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1573
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2473
你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
4006
有房屋产权证书么 查看全部回复
2514
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2172
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4298
请问委托其他建筑公司城建固定资产未取得发票可以先入账吗?可以,可以根据付款凭证入账。 查看全部回复
2265
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
可以调账 查看全部回复
1647
固定资产是什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2531
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