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tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
959
王苗苗老师
你是指的年度累计数么 查看全部回复
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patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
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预付账款是资产类科目 查看全部回复
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建议改之前的账务处理 查看全部回复
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研发费用辅助账是不是要和研发费用科目入的金额一样?是的 查看全部回复
1871
Leaf
计算投资组合的方差需要先计算组合中每种资产的方差,然后将每种资产的方差乘以该资产在投资组合中的比例,最后将加权方差求和。计算公式为:投资组合方差=Σ(每种资产的方差×该资产在投资组合中的比例)。 查看全部回复
927
1761
对,这个是风险溢价 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1575
安叔老师
需要的 查看全部回复
1447
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
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在固定资产的预计使用寿命内计提折旧 查看全部回复
1264
发生油费的用途是什么 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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这个是冲减分录 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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李伟老师
是要计算公式是吗? 查看全部回复
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如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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是建造固定资产么 查看全部回复
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没有试运行成本科目 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1768
账载金额是指计提数 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1711
andy老师
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2072
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1595
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1373
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1649
税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2632
您好,具体是哪里不会填 查看全部回复
1054
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1746
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
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购买汽车时,汽车价、车辆购置税计入“固定资产”科目,直接记到资产 查看全部回复
989
燕子老师
你好,车辆购置税是要记入固定资产原值的 查看全部回复
1713
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1051
云峰老师
你好同学 房屋用途是什么,同学 查看全部回复
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返还的性质是什么? 查看全部回复
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借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1687
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
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期末余额等于期初借方金额,加上本期借方发生额减去本期dai方发生额 查看全部回复
你说的车费是发生的业务 查看全部回复
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购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
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查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
1078
李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1838
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1781
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
747
房屋属于A公司么 查看全部回复
1074
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1814
团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
1716
你好 查看全部回复
1556
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1631
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1503
可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
1432
是银行存款支付手续费么 查看全部回复
1218
土地证登记费计入无形资产吗 是的 查看全部回复
1131
行政支出 查看全部回复
1309
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
-[(-2079131?(-182825))?(-182825)]??-1037.22% 查看全部回复
1799
你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀 查看全部回复
1261
问一下去年的财务报表出错已上报,是账上的都是错的么 查看全部回复
教育行业么 查看全部回复
1124
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
1316
可以直接调账的 查看全部回复
1646
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1809
是什么会计制度 查看全部回复
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2160
wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2242
Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2325
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1522
什么补贴 查看全部回复
1120
什么罚款 查看全部回复
1379
财务费用-手续费 查看全部回复
1521
旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
1669
同学你好处置当年要把折旧数纳税调增 查看全部回复
1990
在建工程 查看全部回复
1668
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
2014
管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
834
你们是什么行业,树木是买来的吗? 查看全部回复
1353
收到 查看全部回复
991
需要 查看全部回复
1167
设备可以正常的使用是吧 查看全部回复
1307
流动资产平均余额 = (流动资产的期初余额 + 流动资产的期末余额)/2 查看全部回复
1741
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1810
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2753
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