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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3048
需要 查看全部回复
3967
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3473
安叔老师
可以计入开办费 查看全部回复
2832
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4030
具体什么差额调整? 查看全部回复
4071
做福利费 查看全部回复
3653
而已老师
A市场部取消,之前的账也处理了? 查看全部回复
2529
易老师
您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
高老师
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3754
销售费用-职工教育经费 查看全部回复
3362
大宁老师
建议计入固定资产 查看全部回复
4541
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3156
venus老师
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
2851
张老师
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
4362
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2861
是的 查看全部回复
2719
影亦老师
一般算主营业务成本 查看全部回复
5160
微尘
您具体出得什么账 查看全部回复
2977
3001
Icy 何
看用途 查看全部回复
4027
退回的就冲长期股权投资 查看全部回复
3269
可以 查看全部回复
3948
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3397
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3188
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3072
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
公司确实交了的话年度汇算清缴不需要交税就可以申请退税 查看全部回复
5604
这个没问题 查看全部回复
5488
应该收到其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
9368
不是你明白你的问题 查看全部回复
3565
营业外收入 查看全部回复
3842
与业务活动发生的直接相关费用就是业务活动成本 查看全部回复
2959
可以作废后重开 查看全部回复
3241
管理费用 查看全部回复
3608
这样也是可以的 查看全部回复
3221
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3194
申报还是要写30000 查看全部回复
6953
如果都结转到本年利润的话,借dai方应该是平衡的 查看全部回复
2989
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3526
借银行存款,所得税费用借方红字 查看全部回复
3038
印花税资本金的万分之五,小规模还可以减半 查看全部回复
3538
退款也得有钱退回去 查看全部回复
2978
都可以 查看全部回复
4291
可以计入福利费 查看全部回复
3137
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3562
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
3396
税率是否是0? 查看全部回复
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多付时怎么记帐的? 查看全部回复
4308
根据要求,逐笔调账 查看全部回复
3767
冲应收就是 查看全部回复
3916
生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
2674
不能 查看全部回复
2434
办公费 查看全部回复
3264
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2983
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
8211
借方 查看全部回复
8319
二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
2761
你做的分录对 查看全部回复
3102
收到税局退回的所得税分录与汇算清缴时分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4028
收到 查看全部回复
3616
不可以 查看全部回复
3405
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3968
这个要根据具体的业务来看 查看全部回复
3181
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2939
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
2922
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3702
退回重新开具 查看全部回复
4580
无形资产 查看全部回复
3514
筱粒老师
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
5310
操守为重
退回来的100是对公账户吗 查看全部回复
4288
andy老师
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3479
费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
如果是对应了年限的,先进长期待摊费用,根据规定年限摊销进管理费用 查看全部回复
4626
这个没得统一规定,可以直接计入管理费用-车辆使用费,便于归集与车辆有关的费用 查看全部回复
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7806
5501
Karina老师
你好 查看全部回复
5057
不需要 查看全部回复
4062
橘子
做的没错 查看全部回复
3624
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3949
不可以,工资和社保要从应付职工薪酬科目过度 查看全部回复
借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2867
Amy老师
可以和对方沟通退回 查看全部回复
2533
Wdy
您好,发票页面信息打印不全的,需要退回重开 查看全部回复
4966
转管理费用 查看全部回复
4242
退款原因呢? 查看全部回复
3199
其他应付款 查看全部回复
3226
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
3227
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3746
需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
3099
3626
如果每人一个的,做福利费用,申报个税 查看全部回复
4025
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