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杨老师
转营业外支出吧 查看全部回复
2018
patience
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
2009
王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2472
哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2821
是的 查看全部回复
2331
税务师晓雨
您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2977
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2133
你是收票方么 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
2275
安叔老师
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2493
改股东在A公司任职么 查看全部回复
2815
借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2203
andy老师
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2415
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2045
2728
秦枫老师
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3879
wam
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2106
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2937
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2058
可以 查看全部回复
1749
社保个人部分个税的时候需要扣除的 查看全部回复
2715
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5068
孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个钱是从工资里扣除还是单独付到公司呢?都可以 查看全部回复
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516÷1.09×0.09 查看全部回复
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公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3174
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3047
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
2378
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
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B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3190
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1741
稍等 查看全部回复
3372
封存状态表示没有发放成功呀 查看全部回复
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多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3744
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2802
Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
1858
4903
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3588
席俊义
厂长也不是员工?有没有劳动合同 查看全部回复
1900
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3927
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3074
木言
计入费用或成本 查看全部回复
5801
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2497
开票内容是什么 查看全部回复
6731
没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
1700
临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
1594
建议通过对公账户发放工资 查看全部回复
1766
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2074
许老师
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
1997
个税是按实际取得的收入申报 查看全部回复
2201
4248
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
3000
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2515
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2661
小规模也需要计算销项 查看全部回复
1798
第一次发放 借应付职工薪酬-工资 dai银行存款,第二次发放一样的 查看全部回复
2672
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
4267
跨年了 查看全部回复
3106
小妮老师
一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3941
收到专票,并已勾选认证,用于应税项目和非简易计税项目,借 成本费用等 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2737
借:管理费用等受益科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
清岚
计入成本 查看全部回复
2313
周老师
之前有计提吗? 查看全部回复
2336
tammy老师
比如之前已经计提过工资 借,管理费用或销售费用等 dai,应付职工薪酬工资 现在现金发放,如果存在个人社保和个税也要做账 借,应付职工薪酬工资 dai,库存现金 dai,其他应付款代扣社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3325
退休人员返聘的工资需要报个税 查看全部回复
3175
相当于子公司派遣人员给总公司 查看全部回复
2299
如果老板掏钱出来周转只是向公司垫付款项的话,借 费用/成本/应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
2293
正常按照工资薪金申报个税 查看全部回复
4247
只给了实发数?应发数知道吗? 查看全部回复
2342
夏老师
成立小规模,国家的好多利好政策都是针对小规模企业,只是代収代缴社保不用缴税 查看全部回复
3360
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4672
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24406
venus老师
是说多付了10元? 查看全部回复
2113
不是说要做到多少钱,而是要根据实际业务来 查看全部回复
2312
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2586
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2407
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2791
亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
2418
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2536
2243
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
奖金吗 查看全部回复
3470
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3153
要申报个税 查看全部回复
9754
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4686
零星的可以的 查看全部回复
3891
还能要回来不能? 查看全部回复
2585
规范来说是要申报扣缴个人所得税的 查看全部回复
3185
主要是公司发生的人力成本 查看全部回复
2952
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2582
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3020
下次少发一些 查看全部回复
3630
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