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12月份刚成立了一个新公司,入账13万。现在要把基本户里的钱转到私人户里边,我怎么操作。我知道是不能转的,能不能用备用金?还有就是这个月马上结束了,备用金取出来这个月找不到那么多抵扣票,会不会到下个月让我缴纳20%个税分红#建筑工程#
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12月份刚成立了一个新公司,入账13万。现在要把基本户里的钱转到私人户里边,我怎么操作。我知道是不能转的,能不能用备用金?还有就是这个月马上结束了,备用金取出来这个月找不到那么多抵扣票,会不会到下个月让我缴纳20%个税分红#建筑工程#
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请问,我前天申请所得税退税,今天税局来电说我工资薪金少报,他查到我们的工资薪金是50多万,但是报的没有那么多,然后成本发票没有那么多,但是我们报的又有10多万,他让我查清楚,请问这要怎么做啊?该怎么查呢?#服务业#
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老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
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汇算清缴去年的所得税时,发现预缴的比实际应缴的要多,所以清缴的时候应交所得税那里是显示的负数,意思是多交了,现在税局要求在电子税务局办理退税或者留抵,请问我申请了退税或者留抵,税局会查帐吗?我该怎么办呢?#服务业#
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老师你好,我想问一下就是我们现在还没资质,然后我们在其他公司挂靠着几个项目,前几天我们这边税局出来个文件,说已完工但未拨款的要缴纳税款,然后我们公司这边可能没有那么多钱去缴纳税款,然后老板就说去找一些发票去挂靠公司那边抵扣,应该可以少缴点税。老师请问这种可以去抵扣嘛#建筑工程#
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老师,请问下,更正申报企业所得税,因为我们公司6月份成立,七月税务登记,税务打电话说上个季度的企业所得税申报,利润总额要改,因为我们公司这几个月都是零申报的,我更正的这个企业所得税应该怎么更正呢?#工业制造#
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老师,最近刚准备入职一家润滑油销售企业,涉及购销存,交接时发现有些问题不知道该怎么处理,1.公司成立时间是2011年,是其他公司变更成现在的公司,银行账和现金从变更时2011年到现在账实不符,中间有好几个会计都没查出原因,现金存在没有发票账上钱多实际钱少,银行账多实际钱少的问题,如果接手该怎么处理这种情况?2.账上其他应收金额很大,其中包括股东投资未到账占大部分,其他应付款金额也很大,大多数是借员工钱用作公司资金周转,这样情况该怎么处理?3.公司交增值税所得税没交过,会不会有风险?4.公司收入按照出库单未开票做主营业务收入,成本按照进销差价和出库单成本核算这样核算方法有问题么?#商业#
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你好老师,我公司是小规模纳税人,今年第二季度我按3%开票80万,做帐缴税都是按3%,后来去税务局改报表享受1%的政策,11月份退税,请问老师我现在怎么改按3%开票80万的做帐以及退税怎么做帐?#建筑工程#
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我们公司是小规模纳税人,上个季度销售额32万,其中31万是免税的,因为疫情政策生活服务类免征税。还有1万多不是生活服务的,不免税我报增值税把31万填了其他免税销售额,1万多填哪一栏?#服务业#
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老师好,5月份因为多交了404元公积金,然后在交8.9月份公积金的时候,就少交了404元,但是8.9月份的公积金计提的公积金一共是1616元,现在我少交404元,那银行缴款记录是1212,计提的和交款的金额不一样了,这个该怎么做账呢?#服务业#
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乙公司于2019年2月15日销售一批材料给甲公司,开具的增值税专用发票上的价款为 300 000元,增值税税额为39000元。按合同规定,甲公司应于2019年5月15日前偿付价款。由于甲公司发生财务困难,无法按合同规定的期限偿还债务,经双方协商于2020年3月1日进行债务重组。债务重组协议规定,乙公司同意甲公司以银行存款289000元进行清偿。乙公司于2020年3月8日收到甲公司通过银行转账偿还的剩余款项。 (1)请写出甲公司账务处理 (2)假设乙公司已为该项应收账款计提了30 000元的坏账准备。请写出乙公司账务处理 (3)假设乙公司已为该项应收账款计提了60 000元的坏账准备#初级#
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你好老师!我们公司要交社保,我对社保不太了解,我们公司按照最低基数缴纳,最低基数是2836.2元,申报个税的时候是不是2836.2/60%=4727,不超过4727的工资额就行呢#其他行业#
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老师,请问下我们公司之前社保都是当月计提下月扣款数每月计提一样的。今年由于疫情扣款不一样,我这帐该怎么做?比如2月分帐应像往常计提1269元的,但是它在3月份实际扣款510元而已,我该怎么调整这社保做账啊?我二月该计提多少?#商业#
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老师您好,我们在外地有预缴企业所得税,那回机构所在地是不是就不用再缴纳企业所得税,还是说外面预缴的可以扣除掉再缴纳。谢谢老师?企业税负率,是一定要达到吗?还是说根据实际业务来就行,如果没有达到会预警吗?#建筑工程#
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老师您好,我们是一家软件企业,找了一个人给公司提供技术服务支持,没有签劳动合同,签了合作协议,我们每个月固定给对方6千报酬,这个按劳务报酬给对方申报了个税,对方也去税务局给我们开了发票,我想问下,这个报酬需要计提工资吗?账务处理是怎么样的呢?#商业#
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公司某员工的工资一直都在进行个人所得税申报3500元(按照应发数申报的),也按应发数计提了,可是工资一直未发放,之前的会计一直都没做发放工资得分录,现在这个员工要求发放之前的所有工资,公户一下子转了八个月的工资,个人所得税怎么申报#农业#
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老师你好,单位是设计院。这个月该报这季度的残保金,专管员七月份发过一个通知,有变化,我看不太懂这个,麻烦您帮忙解答一下,这个月该怎么报?图片一个是专管员发的,一个是上个季度报的数据#服务业#
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我发表论文缴纳版面费,对方给我开具了电子版增值税发票,已经在单位报销了,10个月后对方把钱又退给我了,他们能进行发票冲红吗或者什么操作对我已经报销完的发票产生影响吗,我现在不知道需不需要联系我们财务。#出纳#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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