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高老师
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7956
小月老师
没影响的 查看全部回复
6948
Annina老师
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4257
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6696
是的 查看全部回复
6354
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
6921
哈哈老师
属于关联交易 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6840
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6966
归老师
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6201
征管法上是营业执照下来30天内要办理税务登记,但是现在出了首违不罚政策。如果是以后要经营的,建议尽快办理税务登记,正式建账。 查看全部回复
4428
6444
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6309
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7272
按照劳务报酬申报 查看全部回复
5724
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4896
6030
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6255
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8514
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6165
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
没有业务不需要填写 查看全部回复
7533
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6435
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4356
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11133
而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5643
11754
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5058
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
去做税务登记,在开票 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4923
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
5733
可以的 查看全部回复
4698
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7200
账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9315
做无票收入申报 查看全部回复
不加 查看全部回复
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6084
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4401
年终奖吗? 查看全部回复
4014
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5841
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4347
12339
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4527
不一定 查看全部回复
14049
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10521
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6867
6957
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4482
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7083
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4590
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
6003
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5400
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
7056
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5544
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6498
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4563
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5967
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
申报时直接抵税就行 查看全部回复
5319
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10287
按实际填 查看全部回复
11862
?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
6912
财务出现问题,对你可能有影响,如果不在那个学校工作就不要挂在学校 查看全部回复
5742
5211
你公司是经营什么 查看全部回复
9090
6795
你已经申报过了 查看全部回复
30825
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13563
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5355
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8145
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6147
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12330
您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
7344
员工个人奖励吗? 查看全部回复
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8397
王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9207
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29916
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
7992
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7884
ke?y 查看全部回复
7551
你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
39906
您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
11169
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