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李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
718
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
王苗苗老师
收到 查看全部回复
780
杨老师.
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
599
安叔老师
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
转到营业外支出 查看全部回复
1537
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1417
可以 查看全部回复
942
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2035
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
tammy老师
要 查看全部回复
1430
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1806
李可可
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
834
可以根据实际上班的天数来算 查看全部回复
1449
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1488
0收入 查看全部回复
987
按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
932
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1509
不能填0 查看全部回复
1630
木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1096
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1056
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1189
您好,具体什么问题 查看全部回复
1741
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1325
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
925
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1229
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
1153
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1166
你是付费还是收劳务费 查看全部回复
1170
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1655
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1259
有什么问题 查看全部回复
5224
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1546
秦枫老师
有的 查看全部回复
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
740
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1311
是的 查看全部回复
1404
需要,0申报 查看全部回复
1698
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2225
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1435
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
968
你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
967
曹老师CPA
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
1207
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
找找工资表和考勤表 查看全部回复
需要 查看全部回复
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1396
稍等 查看全部回复
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1018
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1800
单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
849
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
763
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1085
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
1612
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
是外账公司么 查看全部回复
1547
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1119
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
有扣除项么 查看全部回复
1696
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1306
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1887
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1470
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1415
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1568
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1310
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
不能。 查看全部回复
1214
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2222
是新办企业么 查看全部回复
4035
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1561
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2087
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
现在可以用公帐发放工资么?可以呀 查看全部回复
1087
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6026
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
1006
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
1604
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1272
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
1376
你好同学,可以,年底再调增。 查看全部回复
4089
不是的 查看全部回复
1861
公积金缴存基数的不可以随意调整的 查看全部回复
1292
教育行业么 查看全部回复
1034
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1782
老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
1897
是什么会计制度 查看全部回复
1642
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1459
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