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李伟老师
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8892
哈哈老师
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5670
归老师
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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个体户也需要工商年报 查看全部回复
8478
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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Annina老师
可以的 查看全部回复
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个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
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您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5355
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
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你们是做什么行业的 查看全部回复
7731
可以 查看全部回复
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您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
您好,可以啊 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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6435
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7533
8325
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11061
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12186
13356
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8298
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21771
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
当月转入 查看全部回复
12420
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7866
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
您好,您想错了 查看全部回复
7488
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6975
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7884
要开 查看全部回复
6993
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