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Annina老师
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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李伟老师
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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税务师晓雨
算是坐支 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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归老师
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
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高老师
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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中介服务 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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你有欠税没交吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14157
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11673
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13428
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12708
转收入,申报无票收入 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12168
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11178
Karina老师
7965
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
可以申请开票的 查看全部回复
6930
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