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云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
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Leaf
年金按每年流入1000000 查看全部回复
946
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
李可可
收到 查看全部回复
1757
杨老师.
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
为什么退回服务费 查看全部回复
1520
安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1297
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1275
王苗苗老师
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1493
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
997
财务费用 查看全部回复
1499
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
木言
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
844
一般是计入销售费用 查看全部回复
1337
你是公司还是万达 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1308
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
983
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1418
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1525
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1243
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1008
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1466
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
曹老师CPA
银行手续费是指什么? 是别不银行网银费这种吗? 查看全部回复
947
秦枫老师
有的 查看全部回复
727
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
846
具体是什么业务 查看全部回复
1071
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1079
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1399
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1344
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
跨年了么 查看全部回复
1195
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1283
1970
去年入账了么 查看全部回复
742
投资收益 查看全部回复
1719
分录是对的 查看全部回复
916
对的 查看全部回复
1119
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
935
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
726
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1044
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1446
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2121
是的 查看全部回复
991
借方应该是费用, 查看全部回复
817
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1682
需要 查看全部回复
1673
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
1429
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1355
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1304
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1160
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2144
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
1534
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
1205
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
813
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1514
patience
1425
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1833
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
986
李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1259
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
950
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
981
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1392
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
你好同学 分别核对存入的钱和产生的利息 然后再核对取出的钱 收支核对一致了,就没有差异了 查看全部回复
1369
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1482
是开出发票么 查看全部回复
1469
借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
1209
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1634
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1596
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