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小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4350
Icy 何
如果B公司有支付利息考虑是否有A公司借款给B公司 查看全部回复
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已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
Alice老师
您好,这笔分录应当借:营业外支出 4500 dai:银行存款 4500 查看全部回复
3220
哈哈老师
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
3895
高老师
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
清岚
转让的股权是本公司的吗?还是投资的其他公司的股权? 查看全部回复
29962
您发生的是真实业务,合同和相关支付票据齐全,是可以的 查看全部回复
4009
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
Annina老师
如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3697
你好,计入销售费用 查看全部回复
4113
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
借:银行存款 dai:管理费用-利息收入 查看全部回复
3785
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16363
Amy老师
是的 查看全部回复
4755
andy老师
是你做错了 查看全部回复
11140
你好 查看全部回复
5263
夏老师
财务费用 查看全部回复
6147
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
4962
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
可以 查看全部回复
7912
利息支出:分配股利、利润或偿付利息支付的现金 查看全部回复
8375
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
大宁老师
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2918
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
对就是这么做 查看全部回复
3432
借财务费用,dai应付利息 查看全部回复
3776
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
记其他货币资金——微信 查看全部回复
6662
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4150
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3020
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
你好,是的 查看全部回复
Afei老师
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3233
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
你好,如果是用软件,建议 借:银行存款 借:财务费用-利息收入 (金额用负数) 查看全部回复
4802
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4279
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
需要 查看全部回复
3581
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
4111
你们总共付了多少? 查看全部回复
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3990
资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
4152
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
3544
4056
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
4792
归老师
4600
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
小黑
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4895
你好,贴现利息=贴现金额×贴现天数×日贴现率 查看全部回复
5532
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4397
可以抵扣 查看全部回复
7866
4930
4388
跨年了么? 查看全部回复
5519
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
4221
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
可以,没问题 查看全部回复
4500
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6444
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6876
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
年息13%划算 查看全部回复
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
1、不带息票据贴现。 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期。 2、带息票据的贴现。 贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360 查看全部回复
6795
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6156
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
您好 查看全部回复
7191
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
7389
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
6516
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
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