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王苗苗老师
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1950
杨老师
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1810
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1770
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1797
patience
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
具体什么问题呢? 查看全部回复
2098
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2586
这么做没问题 查看全部回复
1684
资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
1882
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2301
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1848
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
2309
刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2003
您好,正常业务就没啥影响 查看全部回复
2078
是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2012
你需要问 查看全部回复
3142
燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
2430
安叔老师
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2154
税务师晓雨
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2206
没涉及到收入啊 查看全部回复
3322
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2325
筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
2196
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
是社保全部公司承担么 查看全部回复
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
你是承租方 查看全部回复
3481
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
工程款利息? 查看全部回复
2881
甘老师
不包括进项税 查看全部回复
3107
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2200
孙老师
不用动B的 查看全部回复
2101
你是借入方么 查看全部回复
2587
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
*金融服务*利息 查看全部回复
3377
李伟老师
借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等 查看全部回复
2932
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
Alice老师
在实际操作中造成这种未达的原因可能是企业委托银行自动托收水电费 因此银行扣了款 但企业还未登记入账 查看全部回复
2273
应该给你们开具发票 查看全部回复
2611
厚积薄发
1000元 查看全部回复
4357
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2410
你是新租赁准则吗? 查看全部回复
3572
你可以在收入项填0.01 查看全部回复
2639
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
按揭是找银行的? 查看全部回复
1835
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
谭老师
办公用的吗? 查看全部回复
2697
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2781
是的 查看全部回复
1862
颜老师
金额多少 查看全部回复
2189
清岚
120=120/12*(P/A,I,12)+120*7%*(F/A,I,12) 使用插值法测算月利率 查看全部回复
4221
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
写分录吗? 查看全部回复
2412
借 财务费用-利息 dai银行存款 查看全部回复
1387
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2335
正在编辑中 查看全部回复
1786
小妮老师
银行dai款的利息支出 银行那边开了发票过来 我要怎么入账呢 增加dai款金额 计入财务费用? 是的,计入财务费用 查看全部回复
4416
建议摊销 查看全部回复
3193
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3294
一般纳税人吗 查看全部回复
2648
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
2873
现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。 查看全部回复
2782
同学你好,这个分录如果是表达的银行利息收入3,那么正确的分录应该为借:银行存款 3 借:财务费用 -利息费用-3 查看全部回复
2061
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2493
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2383
云峰老师
同学你好,不需要,集团内可以免增值税 查看全部回复
2561
我们一般情况下这样 查看全部回复
tammy老师
2469
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
3187
一般纳税人么,运费400不是专票吧,材料尚未到达,借 在途物资 60000+400 应交税费-应交增值税进项 7800 dai银行存款 材料已验收入库 借 原材料 dai 在途物资 查看全部回复
3058
费用类增加在借方,是收到所以费用减少就是dai方了 查看全部回复
4907
高老师
借预付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
1961
同学你好,从代账手里把账接回来那么交接的时候账户余额肯定要和会计账面进行核对的,这样也是为了区分责任。首先银行余额不符是肯定不行的,建议问下代账会计是不是编制的有余额调节表?如果有调节表的话让他把表格给你;现金的话这个不用太纠结,反正实际现金又不在你的手里,如果每次都是老板自己报销付钱什么的,那现金你就正常做做账就好了 查看全部回复
7703
可以 查看全部回复
2523
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
同学你好 马上发过去 查看全部回复
2577
纳税人取得土地所支付利息是否缴纳契税,关键还在于是否纳入土地使用权成交价格所涵盖范围。纳税人与土地管理部门签订土地出让合同,合同一般会约定付款方式,一次性付清国有建设用地使用权出让价款,应在合同签订之日起日内付清;分次支付国有建设用地使用出让价款的,同意按照中国人民银行公布的dai款或其他约定利率,向出让人支付利息。纳税人若选择分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确 查看全部回复
4255
借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
2299
借:固定资产 102000 应交税费-应交增值税(进项税)17000 dai:银行存款119000 查看全部回复
4189
借:实收资本200000 dai:银行存款 查看全部回复
2373
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2413
同学你好 已经计提过费用了吗 查看全部回复
2578
借:原材料19000+800+200 应交税费-应交增值税-进项税额3230 dai:银行存款 查看全部回复
9454
计提财务费用 借:财务费用-利息支出 dai:应付利息 支付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
2329
有实际业务可以记账 查看全部回复
2354
一般收到利息收入是借:银行存款0.8 借:财务费用-利息收入-0.8 查看全部回复
2202
木言
借:固定资产 10300 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 dai:银行存款 11600 查看全部回复
6466
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