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清岚
往来收到款项 借L银行存款 dai:其他应收款 转回 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4868
甘老师
可以的 法人借支备用金 借:其他应收款-xx dai:银行存款 后面法人拿发票报销冲抵其他应收款 借:管理费用等 dai:其他应收款-xx 查看全部回复
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1、购买股权投资基金和购买基金投资的企业股票不是同一个事项 查看全部回复
2581
杨老师
是的 查看全部回复
3419
银行存款利息是收入 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
2534
andy老师
实缴金额 查看全部回复
2940
patience
办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
2110
Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
3641
许老师
你理解得没错 查看全部回复
2878
2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
3211
通常注册的为有限公司 查看全部回复
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你们公司规定的还是税务局不给个人开票了? 查看全部回复
2844
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看全部回复
2452
孙老师
账上需要做所得税费用 查看全部回复
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借:银行存款1元 投资收益(账面价值 -1的差额) dai:长期股权投资-成本 长期股权投资-损益调整等科目 查看全部回复
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股东是想要追加投资还是只是借款给公司用? 查看全部回复
2819
秦枫老师
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6357
高老师
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
木言
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
2930
谭老师
可以 查看全部回复
3468
平台要求单项问题单独提问哈,每个问题需要单独提问 查看全部回复
3995
其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2410
你是从现在开始建帐吗? 查看全部回复
3259
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
3501
曹老师CPA
需要明细 查看全部回复
5448
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
有没有房产、土地? 查看全部回复
3004
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4349
安叔老师
可以的 查看全部回复
4176
成本法,持股比例下降不用做账 查看全部回复
4235
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
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20万股权款是转了多少股权出去? 查看全部回复
3153
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3431
内账吗?把银行和现金清点一下,把对外欠款和应收款理顺了,再正常做账 查看全部回复
3283
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3741
厚积薄发
需要记到营业外收入 查看全部回复
2721
大宁老师
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3633
Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3779
Amy老师
可以的。一个自然人或者一个法人都可以作为一人有限责任公司的股东。一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。 查看全部回复
3776
直接计入费用 查看全部回复
5095
长期待摊费用 查看全部回复
3111
tammy老师
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5029
是否平价按股东的协商结果 查看全部回复
5545
Yan
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4542
易老师
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3485
这个还是要看业务实质的,如果确实是公司车辆,但由于需要个人走按揭而进行了dai款是可以入账的,但要确定银行dai款利息是否可以开具给公司,如果不能开给公司dai款利息不能税前扣除的 查看全部回复
3941
3023
借银行存款3.13借财务费用0.01dai其他应付款个人3.14 查看全部回复
6139
法人是股东吗? 查看全部回复
3025
绾绾
超过500了吗 查看全部回复
3372
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3883
个人先转给公司 借银行存款 dai其他应付款 公司转出的时候借 其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3699
12份未计提吗? 查看全部回复
4498
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3237
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3561
工资是当月发放,次月申报 查看全部回复
3350
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3096
发票,评估报告,借无形资产,dai实收资本-股东 查看全部回复
3232
按进度进行结转 查看全部回复
2983
以公司的名义向银行dai款用于股东个人是吗?利息谁支付? 查看全部回复
4424
刘老师
注册资金到底多少呢? 查看全部回复
3540
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3820
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3713
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4289
这样也是可以的 查看全部回复
3212
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
微尘
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3532
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3528
而已老师
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4323
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3571
可以股东买了把车再投资到公司,也可以股东直接投资后公司去买 查看全部回复
3652
你是购买方么 查看全部回复
4281
夏老师
代开发票 查看全部回复
4055
Icy 何
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3786
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5184
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5292
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
你好 查看全部回复
5263
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5173
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4741
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4653
venus老师
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3951
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3650
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4641
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4249
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
工程施工 查看全部回复
6105
4930
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
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