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哈哈老师
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
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高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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归老师
公司缴纳各项社保的年平均人数 查看全部回复
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承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4527
悠悠老师
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
同一家银行么? 查看全部回复
4806
新公司可以从0开始建 查看全部回复
10575
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4905
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
4455
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
这个还是过一下库存商品的 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4410
这样做不对 查看全部回复
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可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
是的 正确 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
5670
可以的 查看全部回复
5193
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
对,是的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6057
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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你好。请说详细。 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7218
对的 查看全部回复
8199
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6471
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
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您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11178
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
这个是正常的 查看全部回复
13905
你好 查看全部回复
6759
旧车视同销售,新车正常入账就可以。 查看全部回复
6525
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8775
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
7983
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6327
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6588
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