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李可可
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
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李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
986
王苗苗老师
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
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对方是个人? 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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易老师
你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
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甘老师
有的 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1336
李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
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已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
689
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
806
Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
为什么退回部分房租 查看全部回复
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意思就是有分红 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1678
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
云峰老师
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1181
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
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累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
1534
根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
wam
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2098
不一定 查看全部回复
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合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1439
安叔老师
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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税务师晓雨
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2286
你好, 查看全部回复
897
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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是要计算公式是吗? 查看全部回复
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當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
1077
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
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拨款名义是什么/ 查看全部回复
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养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
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可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1834
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
989
西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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做收入 查看全部回复
如果你的换出去的1700元现金用的是收银台的现金,那么你微信收到的的1700肯定要算药店的收入啊,不然药店不是赔了1700? 查看全部回复
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一般这种需要先申请 查看全部回复
1643
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
1394
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
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收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
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收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
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在电商销售过程中,应当在消费者点击确认收货或者系统自动确认收货时,商家才去确认销售商品的收入。如果销售过程中还涉及了打折促销,那么就应当按照折扣后的金额确定收入金额。 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1610
财务费用-手续费 查看全部回复
1440
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
去除成本之后在分账 查看全部回复
1332
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1857
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1023
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
1558
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1853
是什么会计制度 查看全部回复
1154
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1112
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1532
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1887
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2178
您好,根据现行税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额60%扣除,最高不得超过当年营业收入千分之五。 查看全部回复
1333
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
856
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1759
同学你好,如果一年个税缴纳4万,年收入税后在30万左右,退税4万的话他缴纳的税额应该是大于4万的,所以收入应该会更高 查看全部回复
1860
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1930
1345
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1596
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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