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Annina老师
可以暂估入库 查看全部回复
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哈哈老师
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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您好,是摊销吧? 查看全部回复
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Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
直接进成本 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
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归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
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职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
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高老师
哪种印花税? 查看全部回复
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这个可以在公司的人力那查看,一般都会一个月下载一份社保的申报明细,如果没有人力可以自己登录社保的网站也可以查看。 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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销售方开红字发票就可以 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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10月的实发工资 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
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您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。 查看全部回复
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您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
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您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
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11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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实发多少填多少 查看全部回复
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对应多提的科目红冲 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
不用 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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需要 查看全部回复
8775
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
按照不含税收入交 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15453
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20052
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7209
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29664
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6867
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6966
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
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