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andy老师
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1683
patience
你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
1721
安叔老师
这个一般属于损失 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
王苗苗老师
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1305
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1099
木言
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
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符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1656
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1048
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1182
一般时间不长不需要 查看全部回复
1553
账套里有这个科目 查看全部回复
889
是给自己的公司装修么 查看全部回复
758
你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
777
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
是的,可以记到销售费用——服务费 查看全部回复
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采买的拍摄器材,背景纸,补光灯,小的物品,到大的物品,大的差不多就是那种灯,主要是为了做直播,是么 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
1281
业务完成了么 查看全部回复
1123
民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2614
tammy老师
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
839
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2028
一律做销售费用处理 查看全部回复
3535
云峰老师
你好同学,凭证是自动生成的吗 查看全部回复
1235
西贝老师
同学你好,在建工程是最终会形成固定资产的,无形资产调试时间较长的话可以先计入预付账款过度一下 查看全部回复
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将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1567
是购进固定资产么 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1201
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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联系软件的供应商 查看全部回复
1974
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1344
社保公司之前计提了么 查看全部回复
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2922
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1420
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1505
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
需要 查看全部回复
1475
收到 查看全部回复
1207
什么经营dai款 查看全部回复
1015
业务内容是什么 查看全部回复
1461
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1689
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
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你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
1770
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1857
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1940
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
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你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
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出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
可以的 查看全部回复
1398
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
多计提的红冲 查看全部回复
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不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1975
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1764
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1887
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1904
是返利方吗 查看全部回复
1373
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1258
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1611
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1543
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1866
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1299
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1372
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
招待费 查看全部回复
1334
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1724
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
有真实的业务么 查看全部回复
1074
什么票据 查看全部回复
1829
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1106
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
1608
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1885
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1549
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1605
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
你好,具体哪个模块不了解 查看全部回复
822
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
可以扣除100万 查看全部回复
1799
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