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tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
杨老师
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2231
王苗苗老师
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2131
patience
是建造什么 查看全部回复
1295
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
2545
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1998
可以建个表格,把发生的每项支出都分项罗列出来,注明用途,金额 查看全部回复
1887
李伟老师
一般是个人所得税 查看全部回复
1749
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1949
进费用就可以 查看全部回复
2803
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1969
原则上是不可以的 查看全部回复
2499
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2285
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
收到 查看全部回复
1801
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1357
高企对利润是没有要求的 查看全部回复
2668
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2039
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
可以 查看全部回复
2345
退的都什么款 查看全部回复
1753
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1233
正常计提 借:管理费用 等科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1494
这个月拿到工资,次月申报所属期这个月的个税 查看全部回复
2138
因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2691
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
发票和报销单 查看全部回复
2288
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
可以都查出来包给领导 查看全部回复
1447
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
1208
记到管理费用 查看全部回复
1330
平时没有记账么 查看全部回复
4838
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1738
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2566
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2139
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1828
昨年? 查看全部回复
1988
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
1904
做成本就可以 查看全部回复
1650
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
2918
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1573
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
3451
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
2191
厚积薄发
对的,申报需要和实际发放的一致 查看全部回复
2586
分录是对的 查看全部回复
1689
账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
2402
借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
1858
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3274
属于代交社保 查看全部回复
1836
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
安叔老师
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3791
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3068
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2408
多计提的部分冲掉 查看全部回复
1344
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1243
两个项目是独立核算么 查看全部回复
2543
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3554
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
3255
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
亏损 查看全部回复
2212
你们是代发工资 查看全部回复
1849
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2048
不可以,要先计提 查看全部回复
2960
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2224
图片中没有登记固定资产 查看全部回复
1588
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3337
不是公司钱不够么 查看全部回复
2731
可以参考下这个 查看全部回复
2106
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
哈哈老师
记入到成本里面 查看全部回复
1816
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4514
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1654
秦枫老师
可以啊 两处所得 第二年汇算清缴就可以了 查看全部回复
2917
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2142
这看公司自己决定,一般生育报销和产假工资二选一, 查看全部回复
2294
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