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易老师
也是分开2笔写日记帐 查看全部回复
2618
微尘
那个5是什么原因没发,后期还发吗 查看全部回复
4090
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3731
对的 查看全部回复
3136
下个月是收到发票吗 查看全部回复
4447
哈哈老师
您说的内部转让转给谁? 查看全部回复
4109
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
绾绾
借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4095
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
借管理费用保险费 税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3135
你们是把房子租给别人吗? 查看全部回复
3509
Yan
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3965
Annina老师
印花税做税金及附加 查看全部回复
3285
应该是好几个月的,后期就1个月1个月摊销 查看全部回复
3659
小规模吗 查看全部回复
2659
可以 查看全部回复
3585
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
是用银行存款付尾款这个意思吗 查看全部回复
3108
一般21年的年终奖要在申报21年个税时申报的 查看全部回复
4236
tammy老师
借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3226
目前是要冲销还是补提 查看全部回复
3148
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
3544
大宁老师
1.借:原材料363600 应交税费-应交增值税(进项税额)61596 dai:银行存款425196 2.借:原材料66000 应交税费-应交增值税(进项税额)11220 dai:应付票据7220 3.借:待处理财产损溢12870 dai:原材料11000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)1870 借:其他应收款12870 dai:待处理财产损溢12870 查看全部回复
2728
具体转入公司账户的是什么钱呢? 查看全部回复
3227
借所得税费用 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2610
小小
为什么进项转出? 查看全部回复
2619
先前支付的分录做红字,是什么原因退款呀 查看全部回复
3473
计提时候,借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用,dai:应付职工薪酬--社保公积金 查看全部回复
3053
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
4787
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
是销售商品的发票么 查看全部回复
3387
按你实际盘点出来的金额 查看全部回复
3905
能,进固定资产 查看全部回复
3801
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
预付和应付是借dai方,可以是同一个项目 查看全部回复
4842
你们公司开出的票确认收入 查看全部回复
3715
跟蓝字发票的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3203
跟一般的服务业差不多 查看全部回复
3331
是的 查看全部回复
4552
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
3934
超过注册资本没? 查看全部回复
3001
夏老师
收到开票系统服务费发票并支付款项的时候: 借:管理费用-办公费, dai:银行存款, 实际抵减增值税的时候: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。 查看全部回复
3351
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
原分录怎么做的? 查看全部回复
2696
如果晓得每个月金额可以计提, 查看全部回复
4066
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
4526
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
3588
少了就补多了就冲 查看全部回复
2247
其他应收款期末余额在借方,其他应付款期末余额在dai方,一般出借方挂其他应收款 查看全部回复
2902
你们公司是全部帮职工出公积金还是忘记扣 查看全部回复
5761
是的,计提后发放 查看全部回复
3190
谭老师
借:成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3706
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3683
稻谷是原材料 查看全部回复
6042
借银行存款dai应收账款某公司 查看全部回复
3709
是员工交给公司吗 查看全部回复
3568
这笔款后期有退回给员工吗? 查看全部回复
3307
4041
不发工资的不用计提工资 查看全部回复
3304
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2831
把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
2803
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
3087
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
跟之前蓝字的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3133
对 查看全部回复
4750
莹老师
评价转让不影响未分配利润 查看全部回复
3414
计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
3816
Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
3740
借所得税费用 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3470
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
3617
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3028
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7539
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4319
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5846
12月蓝字发票怎么做的分录? 查看全部回复
4666
借其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
2698
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
2795
需要的 查看全部回复
3225
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2191
venus老师
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
10626
预付款项时借预付,dai银行存款,待发票到时,借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
2886
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4204
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
通过以前年度损益调整科目来调整 查看全部回复
3757
李钢老师
开票时,借应收账款,dai收入,dai销项税。收款时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4459
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3665
借其它应付款dai银行存款等 查看全部回复
3667
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4031
进财务费用-手续费 查看全部回复
3139
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2891
没问题 查看全部回复
3024
你先把固定资产补做进去 查看全部回复
3091
不用做分录,有留底 查看全部回复
2796
暂估入库 查看全部回复
3831
按工程进度结转 查看全部回复
3633
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