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我账上1月至3月收入少记一个价税合计48000的收入,(小规模1%),其余月份的账上收入和发票金额是相符的,至年底累计的收入却比亿企惠税中的收入多出8075.25,这种情况应该从哪方面着手?这是一个销售农机的单位!#其他行业#
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我们每个月的销售产品都是到次月初才开票,销售出去的货物,我就是记入发出商品科目。确认收入,我是次月开了票之后以开票为准来确认收入,所以每个月我确认的收入都是上个月的收入,那成本我是应该这个月销售出库的时候确认成本还是次月开了发票之后确认上个月的成本。#工业制造#
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关于税负率(一般纳税人企业) 税务局的回复是没有税负率一说 按正常经营申报纳税就可以了 这么说 进账发票这个月供应商没有开 但是销售了货物开了销售发票出去了 那次月申报税没有抵扣要交好多税 难道等进账票来了再退税吗?#商业#
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我们公司成立了一个分公司,12月份分公司销售了一些货物,是总公司直接拨过去的,分公司没有开发票做了未开票收入。现在年底了,分公司的账给到总公司一起做所得税汇算,这一块的成本怎么处理呢?#其他行业#
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我们公司是做广告代理业务的,收取客户广告费,1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上,客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#
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我是一家买蔬菜的一般纳税人,现在有一批业务,是从别家公司购进大葱,同时加利润卖出,我们卖出菜款留出利润,最后返还菜款和部分利润给卖葱公司。 会计分录内账; 卖出菜款借;银行存款 贷;其他业务收入 返还葱款利润借;应付账款 贷;银行存款 对吗?#商业#
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我们公司财务部管几个公司主体,但是员工分布在不同的主体,他们每次报销的时候抬头都是随便写,但是从今年开始,我们财务部现在要求都是写自己入职的哪家公司,就写哪个抬头。这是说明越来越规范了吗?在报销的时候。而且我看到有个人明明开的是今年日期的发票 抬头确没有按我们的标准写,会计也给他通过了,为什么还可以这样呢?报销都没有什么规范的吗?#出纳#
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我们有一笔员工借款,支付给员工的时候记到了其他应收款,员工拿发票冲账的时候又记在了其他应收款的借方,贷方是主营业务成本,分录方向写反了,这是20年发生的业务,21年账上现在还挂着这笔钱,要怎么调整呢#其他行业#
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增值税申报的问题,我这是小规模,税率按照1%开的,第四季度普票开票实际销售金额59405.94,实际销售税额是594.06;专票开具销售金额101990.1,税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对,第一次填#房地产#
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我们公司有一家一般纳税人和一家小规模,主要是一般纳税人做业务,我们小规模是核定征收的,这两家公司都是生产型企业,我们是做服装的,但是我们每个月都有找个体给我们代加工衣服,我们按件给他们加工费,他们不能给我们提供发票,这样的情况我们怎么能合理做账呢?#工业制造#
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用友系统,2021年9月份采购勾选入库单的时候,录系统的金额比发票上的金额多0.02,应付账款对了0.02,但是每个月材料采购是平掉的,然后这个月全付完钱了会导致应付账款贷方还有0.02,那这个怎么做平比较好?#工业制造#
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我们是开发商在招商卖铺。然后跟销售公司合作,收的首付款都是一部分进我们公账,一部分直接进到销售公司,现在销售公司说从我们公司走一下账过一下账,这个有问题吗,打个比方上个月销售公司佣金达到100万,他们要把这一百万转进我们公账,从他们老板私人账户转进我们公账,然后又让我们给他们转进公账,他们给我们开发票,这个可以吗,怎么做账呢,#初级#
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