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高老师
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
Annina老师
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
归老师
第一个是办什么证? 查看全部回复
9387
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20241
哈哈老师
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6597
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8073
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
是的 查看全部回复
7191
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15012
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7884
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8091
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
换个浏览器试一试 查看全部回复
10764
您好 查看全部回复
9792
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7308
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9783
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7965
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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我看一下,您稍等。 查看全部回复
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6741
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
8847
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10035
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8064
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6678
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8739
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14301
你好,可以。 查看全部回复
9477
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7758
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
8298
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10224
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6444
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20223
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9693
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6993
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9675
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15111
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11322
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
您好,都可以的 查看全部回复
8901
税务师晓雨
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6354
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8919
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11079
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
7470
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8208
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7497
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9333
李伟老师
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7083
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6273
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17253
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8424
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7182
您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8487
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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