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andy老师
你们是查账征收吗? 查看全部回复
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wam
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1568
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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安叔老师
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
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易老师
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
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木言
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
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有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
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王苗苗老师
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
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patience
是多种货物承担保险费么 查看全部回复
1842
李凤
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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出售是需要结转之前交易性金融资产-公允价值变动 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
984
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
不是一个意思 查看全部回复
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同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3743
是建筑公司 查看全部回复
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借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
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如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
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你要看股东的情况吧 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
杨英芝老师
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
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本公司参股并具有控制权的企业购买本公司的产品,如果本公司产品在销售给其产品时定价过低,本公司利润就会降低,其实质就是把利润转移到控股公司了 查看全部回复
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(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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选用合适的分配方法进行分配 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1485
你好 查看全部回复
1493
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1586
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
你是要A的转让股权的处理吗/ 查看全部回复
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这是一个分录 查看全部回复
903
是的 查看全部回复
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要看通行费是谁承担的 查看全部回复
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电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
887
转让双方签订转让协议 查看全部回复
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可以做溢价的处理 查看全部回复
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A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
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你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
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如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
1262
为什么要转 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1460
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
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今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1483
未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3856
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
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股东转入投资款没有备注不会认为的 查看全部回复
1480
什么原因退回呢 查看全部回复
942
购买设备货款 查看全部回复
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? 查看全部回复
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什么打勾的? 查看全部回复
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1358
杨老师
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
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你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
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李伟老师
什么业务呢? 查看全部回复
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股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
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只是代发工资么 查看全部回复
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都差不多 查看全部回复
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跟客户说好,打款尽量打到公户 查看全部回复
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正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1432
未分配利润属于资产负债表科目 查看全部回复
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
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你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
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借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
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同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1466
股东如果没有实缴资本,退股的话,账务上一般不做处理,工商上办理一下 查看全部回复
1560
转让价格怎么算?转让价格是双方间自行协商的 查看全部回复
1524
2020年其中一位大股东变更为现在的新股东(变更属于股权转让,新股东的实缴时间是变更当天) 查看全部回复
1799
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1761
什么意思 查看全部回复
1538
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1623
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1959
谭老师
代持协议 查看全部回复
927
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1055
可以,算借款 查看全部回复
1469
这些都是办公用的么 查看全部回复
1465
房产税是属于公司的房产缴纳的么 查看全部回复
1318
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1376
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
973
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1651
在公司任职可以发放工资奖金 查看全部回复
1454
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