登录/注册
许老师
计入财务费用 查看全部回复
3453
李伟老师
可以分期待摊 查看全部回复
3374
高老师
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3793
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
Harry老师
进项发票:是指你**货物或者劳务,付钱之后,别人开给你的发票。 销项发票:是指你向别人提供货物或者服务,别人付给你钱后,你开给别人的发票。你是发票上的销售方。 查看全部回复
11523
甘老师
是需要解决什么问题 查看全部回复
3073
金额大不大 查看全部回复
3182
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
杨老师
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3580
谭老师
发票现在还没有开吗? 查看全部回复
6448
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3342
安叔老师
可以 查看全部回复
2994
对外投资花的钱 查看全部回复
3918
您好,1、付款时: 借:预付账款 dai:银行存款 2、收货时: 借:原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
3643
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3707
大宁老师
先按实际款项入账,如果汇算清缴时取不得合法的扣除凭证的话,需要做调整处理 查看全部回复
3076
是的 查看全部回复
2823
借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
2937
厚积薄发
咨询服务费 查看全部回复
2349
3679
这个主要干嘛用的呢? 查看全部回复
3800
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3261
小小
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8267
负债 查看全部回复
3169
丁老师CPA
没有发票是不能入账的 查看全部回复
3934
3547
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4472
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3477
可以正常入账,如果是个人的500元以内可以不要发票也可以税前扣除的 查看全部回复
2769
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4868
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3434
当月付款并收到发票 借管理费用-劳务费 dai银行存款 应付帐款 查看全部回复
2789
tammy老师
可以开, 查看全部回复
3025
做不开票收入 查看全部回复
4941
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3819
要么计入费用不能税前扣除,要么挂帐 查看全部回复
3555
通常都是需要的 查看全部回复
2295
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3416
可以的 查看全部回复
4037
购买的原材料 查看全部回复
3201
你们没有增值服务,不用开发票 查看全部回复
2864
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3641
分开比较好 查看全部回复
2798
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3804
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
投资者投入的存货,按照投资各方确认的价值,作为实际成本 查看全部回复
2497
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
计入4月份就可以 查看全部回复
4425
按月分摊吗? 查看全部回复
3433
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4663
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
2914
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3739
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3398
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2963
是 查看全部回复
4017
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
Annina老师
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3120
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3933
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3036
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4940
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3022
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4359
直接支付宝里面就可以开具 查看全部回复
2137
没发票入账不能税前扣除,汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
2976
如果是普票,按实际支付金额入账 查看全部回复
3130
开给投资方 查看全部回复
3810
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
正常入账 查看全部回复
3198
3272
长期待摊费用 查看全部回复
3111
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
挂预付,需要 查看全部回复
3331
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3611
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4110
进营业外支出 查看全部回复
2855
你押金怎么入账的 查看全部回复
5165
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5566
一般是什么费用 查看全部回复
5703
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
员工需要交发票 查看全部回复
3109
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3293
营业外收入 查看全部回复
3713
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3074
涉及到三流不一致 查看全部回复
2174
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3149
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2892
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3636
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2993
下月开始摊销 查看全部回复
3222
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2947
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载