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税务师晓雨
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
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如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
venus老师
要的,同学 查看全部回复
6813
Afei老师
这个核定价格怎么来的? 查看全部回复
5655
悠悠老师
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
Annina老师
发生了当月就申报 查看全部回复
4184
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
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印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
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可以写个说明,或者和工商确认一下是否认可这样的实缴方式 查看全部回复
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有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
4099
哈哈老师
是不是因为你们当地有减免所以计税依据低了呢 查看全部回复
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电子税务局申报查询里查申报结果,首页显示不用管它 查看全部回复
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你从财产行为模块进去重新确定税源申报看看 查看全部回复
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按照合同金额计算 查看全部回复
3632
看合同怎么签订的 查看全部回复
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个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
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这个具体要以当地社保局为准 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
5639
小黑
你交什么印花税 查看全部回复
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你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
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按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7416
高老师
在财产和行为税里 查看全部回复
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你好,在财产和行为税里 查看全部回复
5539
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
再核实一下是否增加,没有增加的不管它 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
4894
可以走报销 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
7590
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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电子税务局申报不了吗? 查看全部回复
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属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
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看税务核定的按月还是按次 查看全部回复
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你好,参考这个 查看全部回复
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季度申报了 查看全部回复
4557
归老师
平常签合同也是需要交的 现在一般都是按月申报或者按季申报 查看全部回复
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有的按次,有的按期 查看全部回复
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可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
5670
而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
ke?y 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
7605
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
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您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9576
王苗苗老师
亲,印花税是一种行为税,一般是根据合同上的金额进行计算缴纳印花税的呢,如果没有合同有的税务局会不需要进行缴纳印花税的呢,但是有的税务局会进行核定缴纳印花税的呢。有的是按照你们的收入*2*70%来进行核定的呢 查看全部回复
3412
单位缴费基数:一年内单位缴纳各项社会保险费的工资总额(以社会保险经办机构申报基数为准),按缴费人员的所有员工人数来算。 查看全部回复
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您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
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利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
449
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
698
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
809
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
630
没有业务写0可以的 查看全部回复
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杨老师.
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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社保的缴费记录查询 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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需要填写“应税凭证数量”: 逐份填写应税凭证时填1; 合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1401
是的 查看全部回复
936
是社保社保还是什么? 查看全部回复
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6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
831
是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
1263
李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
1100
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1079
哪一个是对的? 查看全部回复
1377
代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1349
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
768
可以 查看全部回复
671
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
602
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
779
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
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