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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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Annina老师
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
8910
归老师
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
7524
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
8460
哈哈老师
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
是的。 查看全部回复
6633
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7407
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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你好 查看全部回复
9180
6516
冲减管理费 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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税务师晓雨
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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7470
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
8991
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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万分之五 查看全部回复
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
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不交税一般是不交增值税 查看全部回复
光租是13% 查看全部回复
6849
7101
在个人App上申诉 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
高老师
哪种印花税? 查看全部回复
7362
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
8442
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7416
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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销售方开红字发票就可以 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44019
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11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28404
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6714
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
实发多少填多少 查看全部回复
6255
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12780
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
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