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Annina老师
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
哈哈老师
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5544
是的 查看全部回复
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
悠悠老师
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
归老师
不可以,可以分包 查看全部回复
27774
李伟老师
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10674
9594
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
6039
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
你们是做什么行业的 查看全部回复
7731
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8010
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
6822
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
3765.24 查看全部回复
10062
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
专票要交 查看全部回复
5895
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
直接在网上变更即可 查看全部回复
12861
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35208
您好,可以啊 查看全部回复
6624
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15300
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
可以的 查看全部回复
6858
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12168
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8289
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
不用 查看全部回复
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7695
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好 查看全部回复
7119
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
高老师
中介服务 查看全部回复
22788
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
1个点 查看全部回复
10764
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
不需要 查看全部回复
19368
7425
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
属于 查看全部回复
28647
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
8100
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
7623
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