2021年11月1日,甲公司与乙公司签订一项服务合同,不含增值税的总收入为320 000元,适用的增值税税率为6%,完工日为2022年4月30日,采用产出法确认营业收入。合同签订日预收总收入含增值税总收入25%的保证金,其余服务款分别于2021年12月31日、2022年2月28日和2022年4月30日各收取25%。乙公司预计该项服务的总成本为250 000元。2022年2月,乙公司实际发生服务成本52 000元(假定全部为职工薪酬),月末专业测量师测算的履约进度为30%,去年年底已经确认32 000元的收#中级#
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题目给出营业收入25000万 (1)2月28日企业签订租凭合同将价值600万的仓库对外出租,取得本年不含税租金收入30万,未缴纳房产税 印花税 (2)与境内关联企业签订资产交换协议,以成本300万,不含税售价400万中央空调换入等值设备一台 业务招待费的基数是(25000+400)×0.005 而不是(25000+400+30)#初级#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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老师想问一下,就是公司是开发软件APP的,这个APP是在国外上线,专做海外市场,不出售APP,后期主要是靠用户下载APP来使用,在这个过程中用户可能会充值会员,就会产生收益,还有企业会接广告投放在软件APP上这个也是企业的收入一部分,企业没有签合同,这个接广告也不需要自己去谈客户的,是后台开发的时候直接就可以从谷歌那边接入广告,这样就可以在软件上投放了,就是用户不想开会员那就可以通过看广告来获取免费使用的时间,那公司这个收会员费和接广告获得的收入需要缴纳印花税吗?还有就是企业这个是在国外上线APP这个属于技术进出口嘛,这样企业经验范围里需要添加含有进出口字眼不?#出纳#
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情况描述:工程项目质量存在缺陷,发包人因各种原因放弃修复,从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析:母公司能否与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入?请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#
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你好老师!A公司向B公司订购一批货物,并签订13个点的增值税专用发票合同,但是B公司是小规模纳税人,B公司已经完成交货,目前开不出13个点的发票,准备后期转为一般纳税人,如果确认收入,可以像图片上的分录确认吗?#出纳#
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小规模纳税人老板要交税,然后更正了4-6月份的增值税申报表,多申报了46万多的收入,交了5000多的税,然后检查发现把利润表里的营业收入增加了,增加了管理费用,企业所得税还是那一点没变,现在应该怎么做账,才能跟报表一样#服务业#
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老师,我们公司是做办公设备租赁,因为客户租电脑是按期缴纳租金,现在合同签的是客户租3期,合同就签6期,客户租6期合同就签9期,那我这个收入要怎么确认,权责发生制还是收付时限制#房地产#
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矿主与我司签订了一个委托开采协议,矿证属于矿主,合同约定矿产品开采出来后一半归矿主,一半归我司,分成的矿产品由双方各自销售,相关风险各自承担,财务核算时如何核算,收入按照什么方式确认,金额如何计量?#其他行业#
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建筑公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示,一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份,我都核对了,我门都没有入账,这个反馈和说明怎么写核实呢?#出纳#
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