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大宁老师
账账对,账实对,账证对,账表对 查看全部回复
2991
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2942
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
微尘
借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
4302
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
3693
Annina老师
福利费 查看全部回复
4328
能说具体点吗 查看全部回复
3669
Karina老师
你好 查看全部回复
5447
高老师
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
莹老师
这8万是押金应该冲押金 查看全部回复
3862
易老师
可以 查看全部回复
3830
哈哈老师
这个是租车费吗 查看全部回复
5461
留底的不用处理 查看全部回复
4294
管理费用 查看全部回复
2762
而已老师
管理费用一培训费 查看全部回复
4095
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3025
管理费用-办公费 查看全部回复
3326
管理费 查看全部回复
3511
营业外收入 查看全部回复
3234
需要,让他开54万过来 查看全部回复
4026
老板自用的报销做福利费 查看全部回复
2584
补提到管理费用里面 查看全部回复
3559
张老师
对的 查看全部回复
4163
有财务软件的话还是跟日常做账一样处理 查看全部回复
4707
成本 查看全部回复
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
3327
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
需要 查看全部回复
3113
是的 查看全部回复
3408
让他们退回5000发票 查看全部回复
2844
租赁行业 查看全部回复
2907
查账找原因处理 查看全部回复
3956
可以直接计入当期损益 查看全部回复
3251
你们公司是主营业务是做什么的 查看全部回复
3708
安叔老师
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3231
张瑞峰
合并报表除去母子公司间往来的抵消外,还有母公司长投与子公司权益的抵消,内部交易的抵消,经过抵消后的金额才能做为合并报表的资产总额 查看全部回复
3476
venus老师
固定资产投资统计以固定资产再生产过程的经济现象为统计对象,包括建设准备、设备安装、建成投产的全过程。国家进行固定资产投资统计的范围是指全社会固定资产投资。 查看全部回复
3283
直接红冲之前的分录 查看全部回复
3566
印花税 查看全部回复
你好,买这个用来做什么的 查看全部回复
3881
可以计入开办费的 查看全部回复
3244
3587
揭老师
建议直接计入成本科目 生产成本-间接费用 查看全部回复
4307
为什么在dai方? 查看全部回复
3257
如果买来用,年限超过一年做固定资产 查看全部回复
4293
应该是固定资产吧 查看全部回复
4752
5100
生产文员工资计入制造费用 查看全部回复
5010
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
4582
银行存款下面建一个二级科目,代收代付的都记到这个里面。 查看全部回复
5169
直接投入 查看全部回复
3947
进相关视频成本 查看全部回复
3030
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
8347
不能 查看全部回复
2569
您好!可以考虑放到交易性金融资产中 查看全部回复
3462
要一致的 查看全部回复
3789
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
有影响,当月的作废重开 查看全部回复
7335
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
2851
对 查看全部回复
4053
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3643
调利润分配 查看全部回复
2962
财务费用 查看全部回复
3562
金额小的进管理费用一维修费 查看全部回复
3949
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3979
一般是应付账款 查看全部回复
3629
就比如说,您和客户签的合同不含税价是100税率6%,那么含税加为106,但是其中你们承担了2的税点,也就是说您最终收到的款是含税104, 查看全部回复
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计入其他应付款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2901
2863
3816
影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
4331
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3597
Wdy
工程物资 查看全部回复
是某个工程用还是什么 查看全部回复
3090
Icy 何
3298
管理费用办公费 查看全部回复
2706
如果你们是纯贸易公司,不涉及再加工生产的话就是 查看全部回复
2949
冯冯
要看手机是用来干什么的 查看全部回复
3547
内部人员购买没有优惠还是视同销售啊 查看全部回复
5478
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3206
可以借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3668
工程施工-其他费用 查看全部回复
4660
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2883
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
借其他应收款-个人/单位,dai银行存款 查看全部回复
2872
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
制造费用 查看全部回复
3577
销售费用 查看全部回复
8004
这个费用是供应商直接转款给你们公司吗? 查看全部回复
2573
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3308
所得税调增就好 查看全部回复
3843
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
借:管理费用等-劳动保护费? ? ? ? ?应交税费-应交增值税-进项税额? ? ? ? ?dai:银行存款? 查看全部回复
3363
2533
其他应付款 查看全部回复
3639
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5867
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