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李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
王苗苗老师
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
1088
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
802
杨老师.
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1365
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
759
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
542
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1413
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
是的 查看全部回复
858
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
932
tammy老师
可以 查看全部回复
1095
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1225
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
1234
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1395
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
726
需要先做下这个人的年度工资确定 查看全部回复
1673
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
806
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
959
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1259
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
733
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1172
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1073
有开通社保账户么 查看全部回复
1233
wam
不 影响 查看全部回复
1436
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
937
李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
1338
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
548
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2928
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
836
按照银行回单入账 查看全部回复
974
1341
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1339
可以的 查看全部回复
643
房子跟车位是在市区么 查看全部回复
1460
有可能对方是小规模 查看全部回复
695
可以申请注销的 查看全部回复
641
一般月工资5k以下无需交税,现在个税是累计计算,年累计超过6万就需要交税的 查看全部回复
842
原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
1613
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1176
王佳丽
不涉及所得的话不涉及个税 查看全部回复
848
不含增值税金额 查看全部回复
1266
我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
1039
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
761
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
661
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
863
1263
财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
1002
视同销售需要交税 查看全部回复
1592
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
834
张
1268
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1472
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
809
一般是选择重分类的 查看全部回复
1462
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
1277
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1145
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
768
开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
1589
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1222
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1535
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1449
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1544
若使用360浏览器容易造成以上情况,为新开网页与原有网页浏览器模式不同导致会话失败,推荐使用新版谷歌浏览器、火狐浏览器,若习惯使用360浏览器请将模式设置为固定的极速模式。 查看全部回复
1310
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
938
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
1814
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1295
检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
1147
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1458
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1505
你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1201
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
800
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
1484
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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