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Annina老师
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
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若鱼老师
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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高老师
1月对方开具的发票入你1月帐 查看全部回复
4925
安叔老师
表格和软件都是可以的 查看全部回复
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xinyue
计入营业外支出,汇算清缴时纳税调整。 查看全部回复
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经营范围里没有生产,如果对外开具销售钢材发票,得有存货,或者有采购 查看全部回复
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*设计服务*广告制作 查看全部回复
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属于公司收入的需要开票,不开票的也需要申报无票收入 查看全部回复
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Summer
要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
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不可以,因为有仲裁协议未在法院开庭前说明,法院继续受理 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
5255
重开 查看全部回复
3563
筱粒老师
以房抵工程款对于房地产公司来说,视同销售,需要开具增值税发票 对于建筑公司来说,房地产公司用以房抵工程款的形式支付了工程款,建筑公司需要开具工程款发票 查看全部回复
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属于公司收入的就要确认收入 查看全部回复
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如果是公司收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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如果用企业会计准则的话,借应付账款,dai以前年度损益调整,以前年度损益调整,dai利润分配 查看全部回复
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一般纳税人的税率有13%,9%,6%,具体要看业务是什么适用哪种税率 查看全部回复
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大宁老师
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
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你看看是哪个用户在用,让他退出,你再去修改 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业,为小型微利企业。 查看全部回复
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陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
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这样的说法不行 的, 你们转到私人帐户是什么用处呢 查看全部回复
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微尘
可以 查看全部回复
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税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9341
哈哈老师
3424
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
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2020000000000000000修理修配劳务 查看全部回复
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张瑞峰
库房内有类似产品可以根据现有产品的成本入账,没有可以通过市场询价确定。盘盈的物资冲减管理费用 查看全部回复
2987
张老师
一般按照当前相应物资的重置价格 查看全部回复
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按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
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再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
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是一般纳税人吗?一般纳税人开专票 查看全部回复
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需要先去税务大厅申请开票软件,核定发票,领发票等 查看全部回复
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一般说的点子费是对方公司开票给你,然后额外收取的费用 查看全部回复
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Amy老师
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
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这个是合并了的分录,拆分开更好理解 查看全部回复
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那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
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一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
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如果公司名称发生变更,需要提供公司名称变更的公函开证明 查看全部回复
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可以找税务局去代开发票 查看全部回复
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可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
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一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
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一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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相反方向做分录即可 查看全部回复
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长期应付款,是用摊余成本计算的 查看全部回复
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你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
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需要开票的具体业务是什么? 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
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周老师
按照施工进度开票 查看全部回复
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1、连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上,税务局将强制要求申请成为一般纳税人; 2、12个月内累计销售额达500万的工业企业,需要当月申请为一般纳税人,当月不申请的下个月强行转为一般纳税人; 3、自愿申请成为一般纳税人,小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的,可申请一般纳税人资格认定。 查看全部回复
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可以入账,但是未取得发票,所得税汇算清缴时需要将这笔费用纳税调整。 查看全部回复
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冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
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跨区的都需要开 查看全部回复
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股东分红适用20%的比例税率按股息红利所得计算缴纳个人所得税 查看全部回复
2920
虚开发票有法律风险和税务风险 查看全部回复
3061
具体是什么业务呢 查看全部回复
3114
需要开票,这种押金与企业销售货物相关,没收的押金属于企业的收入,需要缴纳增值税。 查看全部回复
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有完税凭证吗? 查看全部回复
3836
登录开票系统 查看全部回复
7244
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3825
夏老师
冲回 查看全部回复
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如果是老板自己私下出的钱,一般不做账,如果是从公户转的款,计入费用或者营业外支出,所得税汇算时进行调整 查看全部回复
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您好,开普票可以的 查看全部回复
3442
揭老师
先将蒸汽分摊到各个项目上 再将发电分摊到各个污水和外售 蒸汽按立方数各个项目的用量进行分摊 电同理 查看全部回复
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没关系 查看全部回复
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购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3772
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4432
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3333
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
可以开专票 查看全部回复
3698
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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卖出去的时候,借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-销项税,同时借主营业务成本,dai库存商品。剩下的第二年还没卖出去的话期末要对产品进行减值测试,判断其可变现净值,如果低于账面价值,要计提减值准备。 查看全部回复
2983
具体算什么呢 查看全部回复
2804
小梦老师
你们给别的单位做保洁? 查看全部回复
4773
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
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3985
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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在建工程转固定资产需要的条件有:1、有所有的工程支出发票;2、符合规定的建筑工程质量标准;3、有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书;4、取得相关主管部门的检查认定报告;5、其他条件。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。 查看全部回复
4152
没有导出的功能,因为很多 查看全部回复
9487
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6291
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4620
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3541
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
你1月再勾选 查看全部回复
3565
金额大吗? 查看全部回复
3318
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3741
小福老师
可以开在一张发票中,价格的正常浮动是可以解释的 查看全部回复
4494
算作企业所有者的投资,计入实收资本。股份有限公司称为“股本”。 查看全部回复
3490
请问是什么业务呢 查看全部回复
3256
如果一笔业务涉及不同项目,按项目贴。如果是同一个相目,按不同公司名称贴 查看全部回复
2801
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
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