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Annina老师
是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5376
归老师
在网上找个财务会计制度的模板 改下上传就可以。有的需要盖章有的不需要 查看全部回复
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账号正在注销中
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高老师
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
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这个提成应该在销售所属月份计提 查看全部回复
9000
小黑
规模大吗 查看全部回复
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你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
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支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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安全作业人员是员工吗? 查看全部回复
4518
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
独立核算自负盈亏 查看全部回复
8172
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4374
高荣老师
减免的什么税呢 查看全部回复
4455
对,没错 查看全部回复
5076
哈哈老师
记入到管理费用就行 查看全部回复
您好,是的 查看全部回复
9225
Christina
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
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送客户做管理费用-招待费,送员工,做管理费用-福利费 查看全部回复
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辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
4716
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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征管法上是营业执照下来30天内要办理税务登记,但是现在出了首违不罚政策。如果是以后要经营的,建议尽快办理税务登记,正式建账。 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
4743
七七
就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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新公司可以从0开始建 查看全部回复
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借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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在出资日前可以是实收是零的 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
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借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
4095
借工程施工一间接费用 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5949
您好 查看全部回复
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第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4491
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5850
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5454
劳保费可以在应付职工薪酬里面核算 查看全部回复
5157
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
4365
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
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是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
8010
7047
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6597
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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7011
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
税务师晓雨
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
7443
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7290
应付账款 查看全部回复
18324
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16281
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
7389
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
8100
7425
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19377
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6462
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6300
6381
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6939
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
补交增值税么? 查看全部回复
6930
用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
9234
用进销存软件 查看全部回复
13725
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
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