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冯冯
是要分红还是什么? 查看全部回复
5011
张老师
请问同学你红色笔写的正确答案吗?貌似不太对吧? 查看全部回复
2603
jessica老师
借库存商品 应交税金 dai方需要看一下科目明细走银行存款或者应付款 查看全部回复
3584
Annina老师
可以 查看全部回复
3509
借相关成本,dai应交税费-应交增值税-进转出 查看全部回复
2514
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
3344
这个就是您这个月的进项税,负数是留底, 查看全部回复
2834
安叔老师
一般是发票到了核销预付 查看全部回复
2372
进库存商品,销售的时候结转成本 查看全部回复
3085
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4099
借:周转材料——包装物 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款或其他应付账款 查看全部回复
4008
最好是走其他应收款 查看全部回复
3580
具体减免的什么税费? 查看全部回复
2561
销售药丸 借:银行存款/应收帐款/现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3758
借其他应付款,dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配一未分配利润, 查看全部回复
3432
根据最新的准则,最后面那个公允价值损益转投资收益现在没有,不用写那个分录了 查看全部回复
4342
来了?? 查看全部回复
3097
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
借银行存款一美元户,dai实收资本一某股东 查看全部回复
2716
1、交费时: 借:管理费用。 dai:现金(或银行存款)。 2、抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。 dai:管理费用 查看全部回复
3162
借:固定资产10 dai:银行存款10 借:研发支付-费用化/资本化支出 dai:累计折旧(累计折旧按照你们对该固定资产正常的使用年限,净残值计算) 查看全部回复
3690
M老师
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
5013
橘子
五五摊销法是指在低值易耗品领用时摊销其价值的一半,在报废时再摊销其价值的另一半并注销其总成本的一种摊销方法。 查看全部回复
3533
全部的分录? 查看全部回复
4925
高老师
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4950
未收到的投资款不需要做账,在实际收到时才做账 查看全部回复
3657
如果是所有部门用的,所有部门分摊 查看全部回复
2673
归老师
实交的时候冲。 查看全部回复
3042
涉及到去年的损益,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,最后把以前年度损益调整的金额转入利润分配未分配利润—年初 查看全部回复
3765
清岚
借记“资产处置费用”科目“无偿调拨净资产”科目,dai记“库存物品”科目 查看全部回复
3516
对 查看全部回复
2752
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5493
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
3064
是股权激励,还是直接就把公司里的部分股份直接赠送给员工了? 查看全部回复
4031
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4118
是的 查看全部回复
3890
关键看用途吧,可以做低值易耗品,可以入费用,关键是看用途。 入低值易耗品,可以一次摊销。 查看全部回复
4378
分录不会做还是哪里不懂? 查看全部回复
3283
是收到的还是你签发的? 查看全部回复
3142
筱粒老师
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4449
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
Icy 何
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
3678
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4416
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8743
如果是付货款的话,借应付帐款,dai应付票据 查看全部回复
3419
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6722
借:银行存了 dai:提供服务收入-非限定性收入 查看全部回复
2813
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5488
计提年终奖金的分录: 借:销售费用/管理费用/主营业务成本—奖金 dai:应付职工薪酬—奖金 发放年终奖金时的会计分录: 借:应付职工薪酬—奖金 dai:应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3477
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
450-60+110 查看全部回复
4004
你去看看20年2月的1号凭证,然后再看调账凭证,才能理解为什么这样调 查看全部回复
2790
签订合同按照合同价算可变现净值=4800-400=4400小于账款价值4500,减值100 查看全部回复
3090
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
购买的时候 借:管理费用 dai:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
2770
计入营业外支出 查看全部回复
4100
哈哈老师
内账税费缴纳直接记入管理费用/销售费用 查看全部回复
3816
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
4993
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3781
借:管理费用或销售费用-通行费 dai:现金等 查看全部回复
3263
Karina老师
入账按当天汇率入账 查看全部回复
6361
3487
正常做帐就好 查看全部回复
3136
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
3422
这是企业开户,银行收费吗? 查看全部回复
2713
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3542
如果退的保证金,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
3670
是什么票据? 查看全部回复
3722
andy老师
转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏 查看全部回复
4052
揭老师
借其他应收款 -保证金 dai银行存款 查看全部回复
3617
xinyue
借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
3266
若鱼老师
借生产成本-自制半成品-桂圆海带八宝粥185781.54 dai原材料149923.2 应付职工薪酬23073.81 制造费用12784.53 查看全部回复
4530
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3245
3578
3897
完工半成品入库,借原材料-自制半成品-桂圆海带八宝粥 479100 -原材料-自制半成品-养生八宝粥660240 dai生产成本1139340 查看全部回复
5258
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai实收资本 查看全部回复
2908
借固定资产,应交税费-进项 资本公积 dai实收资本 查看全部回复
3453
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
3013
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4837
您购买的是短期的吗? 查看全部回复
4087
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4182
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
4483
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3395
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4430
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
3958
是你们租机械吗 查看全部回复
3128
具体业务? 查看全部回复
2556
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3498
与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
3393
夏老师
税金不能税前扣除 查看全部回复
4316
张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4425
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4269
会计按照权责发生制处理,属于当期的费用做当期 查看全部回复
3941
是小规模纳税人? 查看全部回复
3272
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3966
钱进公司:借:银行存款 dai:实收资本 钱出公司:借:实收资本 dai:银行存款 查看全部回复
3343
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