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Icy 何
一般不存在最低税负的说法,一般每年都会公布每个行业的平均税负水平,如果企业的税负与平均税负相差太大会有较大的稽查风险。实际工作中,还是建议按照企业真实情况做账纳税,而不是按照所谓的最低税负去人为操作 查看全部回复
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筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
2746
Annina老师
如果统计局要求上报是需要上报的 查看全部回复
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结转成本一般是根据业务结转的 查看全部回复
3090
是的,您的分录是正确的 查看全部回复
2842
安叔老师
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3332
venus老师
如果成本(固定成本或者变动成本)增加,那么息税前利润利润是反方向变动的,就是负数。 而销售量增加,那么息税前利润也是增加的,同方向变动,所以是正数 查看全部回复
3355
可以作费用,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
3618
大宁老师
回收旧货,回收的是拆除的厂房钢架? 查看全部回复
7167
张老师
计入财务费用或者冲财务费用 查看全部回复
3029
微尘
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4325
莹老师
ABDE 查看全部回复
4106
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
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意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
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同学想问什么问题? 查看全部回复
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系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
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冯冯
未确认完的5万是什么情况 查看全部回复
4128
可以 查看全部回复
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还有税金 查看全部回复
2704
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3508
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4044
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3440
根据业务据实处理 查看全部回复
2851
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
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先计入研发支出-费用化支出,再费用化 查看全部回复
3583
有发票的就可以 查看全部回复
3460
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2935
可能有时间差,具体看你实际业务 查看全部回复
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可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
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可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
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一般的项目会计是住工地的 查看全部回复
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如果是收到咨询工程造价的咨询费计入主营业务收入 查看全部回复
2794
可以先预缴再开票 查看全部回复
3926
是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
3387
不能哦 查看全部回复
3969
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
3510
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3849
3933
你说的是预缴的什么税? 查看全部回复
3353
成本高是相对的概念,一般餐饮成本高是有可能本身菜品的毛利就不高,而其他人工,场地租金什么的又比较高,最后就可能让人感觉成本高 查看全部回复
4207
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3373
若鱼老师
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
3968
要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
3945
收入为63000,返还收入的35%后剩余47250,成本是53000,所以亏损额为5750 查看全部回复
3543
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4256
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3984
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
3478
要先计入制造费用,月末分配到生产成本 查看全部回复
2835
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
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冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4167
代发工资是指帮乙方代发员工工资吗? 查看全部回复
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计提的存货跌价准备是需要在卖出后再冲销主营业务成本的,需要再自己确认的 查看全部回复
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销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
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这个分摊比比例可以按照重量来确认 查看全部回复
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适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3967
转管理费用 查看全部回复
4251
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3073
3523
可以购买抵扣一起做 查看全部回复
3077
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3476
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
6509
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
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结转发出材料成本就是说结转生产用的原材料成本,一般分录为借 生产成本 dai原材料 查看全部回复
4707
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
不动产竣工报告时间 查看全部回复
4657
正常报废的不用,报废有收入的要申报增值税 查看全部回复
3009
如果回来的成本票能与前期的暂估对应,红冲对应的暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3797
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
可以做管理费用 查看全部回复
4124
如果是一般计税项目的可以 查看全部回复
3400
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3789
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3836
3040
可以在这个月负数冲回 查看全部回复
3086
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2942
jessica老师
库存商品,成本,往来款,应交税费 查看全部回复
3620
借:现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3827
不可以的,必须要劳务费发票等有效凭证 查看全部回复
3602
揭老师
建议通过民工工资发放 借 合同履约成本-人工费 dai 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
4115
必须给单位开的才行 查看全部回复
3428
《企业所得税法》相关规定《中华人民共和国企业所得税法》第九条企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除 查看全部回复
3720
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3645
你好,已知收入,税负率,就可以计算利润总额 利润总额=收入-成本-期间费用 收入,期间费用,利润总额已知,自然就可以求出成本是多少了 查看全部回复
4564
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4429
小规模可以开3%,一般纳税人的话,简易计税的项目可以开9% 查看全部回复
5815
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8841
成本一般就是你账上库存商品的价值 查看全部回复
3597
是的 查看全部回复
3341
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
工资所得*10%-扣除数 查看全部回复
3301
正常结转增值税即可 ,即会计分录为借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费—未交增值税 查看全部回复
3519
橘子
是工地的临时设施吗? 查看全部回复
10354
餐饮专票不能抵扣 查看全部回复
3067
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