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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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老师 想请教一下 我们公司是做广告代理业务的,收取客户广告费,1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上,客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#
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老师,我们有一笔员工借款,支付给员工的时候记到了其他应收款,员工拿发票冲账的时候又记在了其他应收款的借方,贷方是主营业务成本,分录方向写反了,这是20年发生的业务,21年账上现在还挂着这笔钱,要怎么调整呢#其他行业#
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这个月工资次月发放 社保当月交当月的 ,公积金这个月交上个月的 借:应付职工薪酬——-社保(公司部分) 其他应收款———-个人社保 贷:银行存款 借:应付职工薪酬———公积金(公司部分) 其他应付款———个人公积金 贷:银行存款 一个应收 一个应付这样做账吗#初级#
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10月公司工资11月10号发 11月初做账的时候里面有10月的工资表 是先计提10月份工资吗? 然后做工资发放10月的工资 社保10月份的就10月份交 但是公积金公司是10月工资上扣9月的公积金个人部分 所以对于社保是其他应收款吗? 公积金是其他应付?#初级#
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1.甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价和原材料中均不含有增值税,假定销售商品和原材料均符合收入确认条件,成本在确认收入时逐笔结转,甲公司2019年12月发生如下交易和事项: (1)12月5日,向乙公司销售商品一批,价款为150万元,已办妥托收手续,同日收到乙公司交付的一张3个月内到期的银行承兑汇票,面值与应付甲公司款项的金额相同。#初级#
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公司维修车4800元 商家寄过来一张发票收款名称尹杰修理服务中心,钱打进去被退回 ,告知发票上写的银行不用了 ,过几天让我重新打他私人帐户小丽, 打错的款当天退回怎么做账,还有后期付的不是发票名称的账户怎么做账#初级#
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今年8月付过水电包装费12万,会计分录是借方应付款,贷方银行存款,12月物业退回8万7的水电包装费,借方应付款红冲,银行存款增加,剩的3万3用于水电包装费,借方管理费用,贷方用什么?#其他行业#
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老师暂估入库做账是这样吗? 借:原材料- 贷:应付账款-暂估入库 收到发票时 借:应付账款-暂估入库 贷:应付账款 如果暂估估大了 借:原材料负多少 贷:应付账款-暂估入库负多少吗? #商业#
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老师暂估入库做账是这样吗? 借:原材料- 贷:应付账款-暂估入库 收到发票时 借:应付账款-暂估入库 贷:应付账款 如果暂估估大了 借:原材料负多少 贷:应付账款-暂估入库负多少吗? #商业#
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请问我们公司收到了一笔款5000元,本来问老板开不开票的,然后我们老板说这是之前付给这家公司的保证金,然后现在退回来了,说之前是付的现金,请问我是还是挂应收呢,还是冲掉,做成借:其他应收贷现金 借银行 贷其他应收呢,谢谢老师#商业#
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我们公司购买的一批包材,几个月前买的了,发票已经入账了。但是现在因为质量问题。协商结果是少付2500块钱,但是发票已经入账了,那怎么处理呢?冲销当时那批原材料包材的入账价值,相应税款也进项税额转出吗?#工业制造#
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a和b公司都是c的分公司,a今年开10万发票给b,b确认了这10万成本,a确认了这其中的8万和去年开给b未确认完的5万一共是13万收入,a公司今年的关联交易收入应该是8还是10?#建筑工程#
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老师早上好,就是 去年12月计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了十几块滞纳金 #其他行业#
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老师好,请问之前月份做账入错科目,应贷:其他应付-员工报销,做成了贷:其他应收-员工借款,导致目前其他应收科目余额为负数,现在可以做一笔调整分录,借:其他应收-员工借款,贷:其他应付-员工报销 吗#房地产#
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刚接手公司账务几个月,看到有一笔融资租赁固定资产的账务有点混乱,当时收到发票为含税金额665000元,保险费1330元,保证金66500元。现在12月份已经按照租金支付表进程,支付完所有款项。但是账面还有长期应付款。请问我租入后应该怎么做账呢,#工业制造#
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您好,我们有一家分公司,要进行注销,然后找了个个人帮办,后期个人在税务代开了服务费发票给我们公司,我们要怎么做账?发票的备注栏上让我们帮扣个人所得税,这个是按个人所得税的哪一张计算?#商业#
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老师,您好,想了解一下养老机构一般开发票会涉及到哪些科目? 这个养老机构是属于在各个省份都有很多分公司的,然后集中在广州这边的公司开票,养老机构不属于盈利企业,那交税那种的话是不用交还是怎么呢?,非常感谢#其他行业#
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之前有一笔借主营业务成本,贷其他应付款的,但是票没有回来,然后其他应付和其他应收又抵账了,现在要是把之前那笔借成本,贷应付的红冲了,我的其他应付就变成借方有余额需要把这钱收回来了,或者是拿票回来报销么,除了这还能怎么做账,可以把之前那笔红冲了做成借款么#其他行业#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
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去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金#其他行业#
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去年计提了11-12月的社保,做的分录是 借:管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单,我要怎么做分录呢,还缴了滞纳金#其他行业#
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老师,你好,请教一个问题,就是我这边有个公司,他跟一些国企合作,然后开票都是开给总公司的,然后收款有的是收到总公司,有的是收项目部的钱,这样就产生了很多往来,导致我加上跟他对不上,因为他们开发票都是给总公司的,收款有很多项目部,然后也不知道对应的是哪一张发票,这种问他能怎么解决一下吗?#其他行业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#商业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#其他行业#
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你好我公司是建筑材买卖公司,但经营范围含有建筑工程服务,现在我公司接了一个党校项目,然后收到进项发票如下很多各种党校需要的小材料,但是这些材料我们无法以销售材料的方式开票,可以开建筑工程的发票,然后以工程施工原材料入成本吗?#建筑工程#
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编制会计分录 ⑴甲公司于10月1日销售商品,开出的增值税专用发票上注明售价为600 000元,增值税税额为78 000元;商品已经发出,货款已于9月20日预收600000元,余款10月1日收到;该批商品的成本为420 000元 ⑵大华公司将一批生产用的原材料销售给兴达公司,增值税专 用发票列明价款10000元,增值税额1300元,共计11300元,材料已经发出,同时收到款项。该批材料成本是8000元。#初级#
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老师你好 与总公司的往来款余额对不上应该怎么调账 假如我们分公司应收账款贷方余额10万 总公司是应收账款借方余额20万 本期发生额都对着 是很久之前余额不对 导致现在余额对不上 现在想把余额调平应该怎么做#服务业#
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老师,我们原材料是玻璃,购进的时候是同一种玻璃但是有不同的厚度,有5-8-10-12的,供货商开发票直接开的厚度规格0-19,然后一个总货款价格。我原材料入库怎么入呢,是按平均值入还是需要分摊入呢?如果是平均入怎么算呢#其他行业#
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