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andy老师
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
4083
Annina老师
(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 具体计提折旧计算方法请您按照会计制度相关规定执行。 查看全部回复
8419
高老师
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3537
不用 查看全部回复
3625
哈哈老师
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3660
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4557
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4975
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4316
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3557
你好 查看全部回复
3592
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5106
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5255
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3819
其他应收 查看全部回复
4177
记入到营业外收入里面 查看全部回复
3997
你之前怎么做的? 查看全部回复
3715
上传成功了吗? 查看全部回复
6596
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3622
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4404
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4085
开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
4285
你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3123
可以不计提 查看全部回复
4576
李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4270
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5772
没问题,可以这么做 查看全部回复
6686
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5096
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6731
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4503
税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5812
更正申报表 查看全部回复
5738
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4778
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
5031
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13577
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4982
可以 查看全部回复
5304
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5870
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8545
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5550
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
7656
可以抵扣增值税 查看全部回复
5837
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5809
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6177
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5284
借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
4802
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
10262
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4264
4691
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4807
你好,是的 查看全部回复
4713
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6288
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5311
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4631
影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6714
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12187
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4705
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5127
具体业务? 查看全部回复
3722
没问题,是这么做的 查看全部回复
6232
你608是退税 查看全部回复
5460
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
11360
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4704
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4917
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4995
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6621
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4080
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5902
5964
你好,红冲就行了 查看全部回复
5916
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6801
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
不计提 查看全部回复
4363
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13169
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7672
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4823
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6949
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4843
dai其他应付款 查看全部回复
4671
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6435
是的 查看全部回复
5095
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6518
可以进成本 查看全部回复
5233
王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7591
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4852
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6505
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
6329
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5710
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7451
郭艳飞
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5633
印花税 借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 借:应交税费应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
3751
买入次月就可以 查看全部回复
6768
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5407
而已老师
应发计提 查看全部回复
6705
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5070
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10420
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