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Annina老师
可以做制造费用 查看全部回复
5244
哈哈老师
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
4238
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
高老师
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6625
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5381
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5452
李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6554
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5475
你好,你理解的对。 查看全部回复
7444
是的,做管理费 查看全部回复
5881
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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李力
房地产企业吗 查看全部回复
5366
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6294
可以 查看全部回复
4948
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4318
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5624
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
12087
小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5688
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
是的,税率不一样的 查看全部回复
4653
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5328
您好 查看全部回复
4482
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7308
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8694
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4131
郭艳飞
福利费支出 查看全部回复
8289
归老师
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5454
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5985
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5859
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7317
七七
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5643
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7587
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4527
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5283
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5625
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8154
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
5202
可以在税前扣除 查看全部回复
6615
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4356
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5607
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7407
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7245
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6894
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5778
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5382
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5265
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7605
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6300
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5805
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5058
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
6003
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5445
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5274
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6498
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7236
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8577
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32166
王老师
开办费 查看全部回复
6759
可以的 查看全部回复
7443
税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8073
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11358
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7155
Karina老师
您好,金额大概多少 查看全部回复
7506
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7515
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8433
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14076
andy老师
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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