老师你好,我们挂靠别人做一个小的维修项目,材料我们提供,有一小部分劳务是在外面找的工人去做的,主合同69000,质保金5%,就是3450,现在做结算,被挂靠方收到65550,我表格里的做法对吗?那个最后的质保金如何退给我们啊?还有我们要补缴的增值税和附加税费是对方直接扣吗?如果直接扣的话,和我们的剩余金额不对应,我想不通这些点#建筑工程#
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公司去年收到50万全部计入门票收入,这个月才看到合同,实际应该为26房屋租赁收入,24万挂子公司往来。去年的账务处理:借:银行存款50 贷:主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11; 借:税金及附加 1747.57 贷:应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整,不知道对不对#服务业#
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企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证,且相应支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。上述内容自2018年7月1日起执行。关于2018年7月1日之前的相关涉税问题,各省税务局此前出台具体规定的,按照各省相关规定执行;各省税务局没有出台规定的,由各#初级#
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1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 2、如果不能享受减免政策,那怎样才能享受减免政策呢。改变土地使用性质吗? 3、按照合同一次性支付13年租金19500万元后,发票是一次性开还是按年次开具?#商业#
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A公司是供应商,C公司是采购方,B是中间人,A公司将货物8万卖给B,B将货物18万卖给C公司,但因为资质原因,签合同是A公司和C公司签的,所以C公司直接将这18万货款付给了A公司#其他行业#
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我们公司A因需要购买当地老家社保,所以公司A准备和劳务公司B签订劳务外包合同,劳务公司提出另外加收6.77%税点,这个第三点税上税0.05%是合理的吗?我们企业是一般纳税人月销售额超10万季度超30万,应该不能减免附加税87.17是吗??我们公司是选择全额纳税好,还是扣除工资社保后的差额纳税好?#其他行业#
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合同金额25600 个人所得税=25600*0.5%=1280 印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。25600*0.0005=12.8/2=6.4 附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47, 城建税附加253.47*7%/2=8.87, 教育费附加,253.47*3%/2=3.8 地方教育费附加253.47*2%/2=2.53 综合税额为:1280+6.4+253.47+8.87+3.8+2.53=1555.07 老师看看算的对吗 自然人代开运费发票#运输业#
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老师好,我想问一下A公司占B公司95%的股份,同时A公司占C公司90%的股份,都是独立核算。A公司是不是BC公司的母公司?那A公司与B、C公司之间可以互相以往来款的名义转账吗?B公司与C公司之间可以往来款的名义转账吗?都是没有利息也没有合同的。#商业#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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老师,我们主营是出租房屋的企业,2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局,加价收取承租方的无票电费收入,历年来我前任会计都没进收入,没缴纳增值税。然后,我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了,增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目,不幸抽到了我们公司,我怕会缴纳滞纳金#出纳#
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老师你好!我们公司有个员工,他相当于是在公司兼职,没签正式合同,也没在我们公司交社保,本来说是只是年底拿提成,平时没有工资的,但现在老板说要给他发十个月的工资,之前没有计提过工资,现在我要怎么处理呢?#其他行业#
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请问老师,小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候,因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税,所以没填写优惠申报表,没在主表的减征额栏次填写减征额,导致交多了2万多的增值税和附加税,我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?会查我的账吗?#出纳#
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