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哈哈老师
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
5107
Annina老师
申报前添加 查看全部回复
7640
冲减应收账款 查看全部回复
5352
税务师晓雨
金额一样的直接原分录红字冲销就好 查看全部回复
6229
具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
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最好不这样操作 查看全部回复
40912
不用 查看全部回复
5562
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6305
是的,需要合并报税的 查看全部回复
4181
高老师
你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
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建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会;未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织,按工资总额的2%向上级工会拨缴工会建会筹备金。 查看全部回复
5081
可以的 查看全部回复
6462
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
红字。社保是配套的 查看全部回复
4943
可以抵扣增值税 查看全部回复
5765
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6296
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
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不行 查看全部回复
9505
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
小黑
按照银行流水做账,你工资报了,货币资金有金额,资产就不是0 查看全部回复
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工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4978
可以退回去重新开票的 查看全部回复
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你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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如果个人部分员工出了的话,需要填具体数据 查看全部回复
5330
只要是发放工资都是需要申报个税的 查看全部回复
6502
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4664
归老师
可以,挂其他应收或应付就可以。 查看全部回复
7035
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
李钢老师
银行转账,肯定可以,最好有个合同或者协议,同时,还需要进行纳税申报 查看全部回复
5695
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
5024
你好,是的 查看全部回复
4695
为啥要调账? 查看全部回复
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你好,法人和股东如果发工资就正常申报 查看全部回复
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你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
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意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
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工资薪金个税的起征点是5000元,具体还需要看看有没有减除费用比如个人负担的社保公积金和专项附加扣除等 查看全部回复
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弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5302
李伟老师
第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
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影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6687
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
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你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
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可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
可以不交保险的 查看全部回复
4906
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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如果之前没问题,看看是不是因为银行更新了,需要联系一下银行问问 查看全部回复
7036
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4921
可以给法人开工资 查看全部回复
5327
具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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具体业务? 查看全部回复
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不一定,看情况,不过一般都是通过网银发的 查看全部回复
5973
这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
4444
没问题,是这么做的 查看全部回复
6205
是的,也需要算到里面的 查看全部回复
5788
你608是退税 查看全部回复
5415
可以 查看全部回复
4544
五月和六月的工资一起申报 查看全部回复
6924
五月和六月份加起来申报个税 查看全部回复
11786
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
4321
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4874
是的 查看全部回复
4782
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
说一下具体情况 查看全部回复
3719
5919
算 查看全部回复
5471
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6765
你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
6441
一起入账就行 查看全部回复
5071
不计提 查看全部回复
4318
你好,需要入帐 查看全部回复
5416
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13124
7176
总人数工资 查看全部回复
5731
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4549
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7645
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
按照之前做相反的分录 查看全部回复
4727
合并申报可以的 查看全部回复
5516
可以补缴 查看全部回复
5095
可以不发,想发的话都是可以发的 查看全部回复
4571
dai其他应付款 查看全部回复
4644
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
具体想问什么呢? 查看全部回复
5096
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
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