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厚积薄发
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
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借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
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安叔老师
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
4250
6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
9353
高老师
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3697
tammy老师
营业外收入是免征的增值税 查看全部回复
3538
小小
每年按31万确认收入 查看全部回复
2588
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3659
Amy老师
管理费用---办公费 查看全部回复
3806
谭老师
不算 查看全部回复
4381
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3940
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4494
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3591
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
4009
借:税金及附加一15. dai:城建税-5, 教育费附加一5, 地方教育费附加一5。 查看全部回复
3521
易老师
借固定资产dai现金 查看全部回复
4091
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2981
大宁老师
是的 查看全部回复
3497
Annina老师
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3156
借,销售费用 dai,库存现金 查看全部回复
8326
微尘
工资还是发放工资等分录 查看全部回复
3654
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3040
是以前年度的吗 查看全部回复
3415
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4368
支付工资,借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3273
归老师
承包费 进长期待摊费用 查看全部回复
3732
并入个人工资表中一起做账 查看全部回复
4942
可以做可以不做,可以科目下边再设置二个三级科目!银行存款-****(账号)-可用资金/不可用资金 查看全部回复
4181
可以, 查看全部回复
2782
存的是什么钱 查看全部回复
3653
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4146
进营业外支出 查看全部回复
2873
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
5122
如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3049
如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
3294
你可以理解先把股票买了去买股权 查看全部回复
2492
查看全部回复
11406
未分配利润他不要了? 查看全部回复
3407
看下缴的是什么税费 查看全部回复
3574
哈哈老师
这张发票是什么费用 查看全部回复
3119
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2901
金额不对 查看全部回复
3612
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3194
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
公司实际出资额大于注册资本是可以的,当实际出资额大于注册资本时可以通过以下方法处理: 1、可以通过增资扩股变更工商登记的注册资本信息,重新划分出资份额比例; 2、可以将超出注册资本的部分划为公司向股东借款,通过其他应付款核算。 查看全部回复
4853
回单拍看看 查看全部回复
4581
7*12.683=88.78>88 查看全部回复
2988
借,其他权益工具投资成本1010 应收股利40 dai,银行存款1050 借,其他权益工具投资公允价值变动70 dai,其他综合收益70 借,长期股权投资成本1750 dai,银行存款1750 借,长期股权投资成本1150 dai,其他权益工具投资成本1010 dai,其他权益工具投资公允价值变动70 dai,留存收益70 借,其他综合收益70 dai,留存收益70 查看全部回复
借固定资产 应交税费一应交增值税一进项税 dai银行存款 查看全部回复
4281
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2845
股权变更过的可以到当地工商局打印最新的资料,根据最新资料然后调整账务,印花税根据实缴的需要补缴。 查看全部回复
2958
投资者是个人还是企业法人? 查看全部回复
3190
这是现在新的收入准则 查看全部回复
3043
借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款 查看全部回复
3087
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
如果房地产行业计入开发成本 查看全部回复
3305
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3672
借长期股权投资720资本公积80盈余公积120利润分配10dai库存商品800应交税费应交增值税销项税130 查看全部回复
3262
可以 查看全部回复
3470
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
开银行承兑汇票的保证金 查看全部回复
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是工资多付了吗 查看全部回复
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19年1月1日借入时: 借:银行存款 200 dai:长期借款-本金 200 4月1日支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 12月31日计提利息 借:财务费用 4 在建工程 12 dai:长期借款-利息 16 20年年初支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 达到预定可使用状态在建工程转为固定资产 借:固定资产212 dai:在建工程 212 20年末计提利息 借:财务费用 16 dai:长期借款-利息 16 21年底还本付息 借:财务费用 16 长期借款-本金 200 长期借款-利息 32 dai:银行存款 248 查看全部回复
3925
1、取得借款时 借:银行存款 350 dai:长期借款 350 查看全部回复
4464
绾绾
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3280
3469
要计入所购入的商品或者劳务成本中 查看全部回复
3392
venus老师
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6545
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
2717
收到发票了吗 查看全部回复
3021
资产处理不影响实收资本的科目 查看全部回复
3690
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2805
A公司借:长期股权投资dai:无形资产 查看全部回复
3419
借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4402
看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2954
对的 查看全部回复
3274
借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
6030
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3545
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3960
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
金华公司是公司股东吗 查看全部回复
3938
3136
先要有股权转让协议,然后工商办理变更股权,股权转让要交印花税, 查看全部回复
4248
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3350
Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
3250
原分录怎么做的? 查看全部回复
2687
是利息收入吧 查看全部回复
3603
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3887
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3116
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3824
帐不平 查看全部回复
3449
b是注销了吗 查看全部回复
4208
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3339
3126
3970
合同如何签? 查看全部回复
5963
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