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哈哈老师
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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Annina老师
进税金及附加 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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高老师
您好,固定资产具备以下特征:为生产商品,提供劳务,出租或经营管理而持有,使用周期超过1年。 确认条件是:与该资产有关的经济利益很可能流入企业,该资产成本能够可靠计量。 因此 可以根据文件柜使用寿命及公司固定资产管理办法,达到资产确认条件就确定为固定资产。如果达不到可以按低值易耗品一次摊销。 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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折旧年限4年,净残值率5%,月折旧额等于原值减残值后余额除以折旧年限得年折旧额,然后用年折旧额除以12得月折旧额,当月买入,次月计提 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7668
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6876
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
可以 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13023
第一个是办什么证? 查看全部回复
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二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20223
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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实验室是自己的吗? 查看全部回复
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您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
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您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
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研发费用-费用化支出的进管理费用 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7164
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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长期待摊费用和固定资产有区别的。长期待摊费用是指企业已经支出,但是摊销期限在一年以上的各项费用,而固定资产是指企业为生产产品经营管理或者出租而持有的资产,使用期限超过12个月 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6822
李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6372
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
13437
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
12438
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
大学生实习期间的工资可以从公户发 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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你劳动合同的工资要和你社保基数工资一致 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8262
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
19422
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
您好 查看全部回复
9792
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10431
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14238
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
能发图看一下吗? 查看全部回复
23373
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7947
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18378
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
实务中残值率一般按不高于5%确定,但是没有文件具体规定 查看全部回复
7470
而已老师
你好 查看全部回复
8127
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