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悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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Annina老师
别人代付工资 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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虚开发票后果 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
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你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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垫付计入其他应收款 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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按长期待摊费用核算,可以按租赁期摊销。 查看全部回复
6615
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
6948
高老师
您好 查看全部回复
6246
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5877
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
6669
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
可以暂估入库 查看全部回复
6093
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7551
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7155
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6867
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7119
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7362
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15336
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7641
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6606
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6210
直接进成本 查看全部回复
8550
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