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杨老师
可以 查看全部回复
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可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1830
王苗苗老师
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
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patience
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1972
服务提供完成了么 查看全部回复
1229
可以的 查看全部回复
1028
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
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tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1353
公司是事业单位么 查看全部回复
1621
税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1587
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1031
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1399
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
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你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4255
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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颜老师
你是从什么账户付款? 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
1509
按2000多万入账 查看全部回复
1217
发票可以补入账的 查看全部回复
1615
哈哈老师
您好,肯定是有关系 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
950
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1032
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2501
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1712
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1866
安叔老师
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1519
是入账用错科目了么 查看全部回复
1470
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1876
不是转给他的查不到 查看全部回复
4928
为什么要给京东开票 查看全部回复
2042
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2810
计入营业外收入 查看全部回复
2164
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1488
退的都什么款 查看全部回复
1708
计入销售费用-服务费 查看全部回复
2751
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2339
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2403
不合理 查看全部回复
2572
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1584
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1935
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2257
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1745
不需要 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2355
业务实质是什么 查看全部回复
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可以直接记到管理费用 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2075
西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1544
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2247
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
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房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
1440
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1699
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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你现在是持票方,找承兑人提示付款,对方拒绝了,有说为什么拒绝么 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3064
计入营业外支出 查看全部回复
2793
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
Annina老师
销售费用 查看全部回复
2326
爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2396
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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这些房租支出有开发票么 查看全部回复
2103
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2493
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2205
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2953
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2009
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2692
之前有借款么 查看全部回复
1918
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
为什么A公司支付 查看全部回复
2480
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2217
这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2455
借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
2842
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
计入管理费用-租赁费 查看全部回复
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1852
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