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哈哈老师
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
高老师
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22671
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38061
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9009
Karina老师
您好 需要预提 查看全部回复
6723
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
归老师
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7425
Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10656
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6705
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6282
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6525
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
嗯 查看全部回复
7668
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
6840
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
是的 查看全部回复
6399
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
8703
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6966
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
moira
7479
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7839
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11475
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6516
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
6156
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9306
不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
6795
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
你好,可以。 查看全部回复
9468
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
可以哒 查看全部回复
6912
您好,根据社保法规定:新员工按照首月工资收入总和确定社保缴费基数,从第二年起,按上一年应发工资的月平均工资作为缴费基数。 查看全部回复
8172
半夏^微凉
你好,亲,如果是从今天开始录入话,你可以选择8月份生效,这个生效的时间一般可以自己选择,但是日期不能低于今天 查看全部回复
12987
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
8163
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
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