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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调,如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里#出纳#
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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调#出纳#
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请问老师,小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候,因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税,所以没填写优惠申报表,没在主表的减征额栏次填写减征额,导致交多了2万多的增值税和附加税,我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?会查我的账吗?#出纳#
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老师好,我公司是提供技术服务的小规模纳税人,现在一次性收取12万的技术服务费,管一年,本来我每个月确认收入一万然后开一万的发票,成本一千。但是现在客户要求我开12万的发票,他觉得他给了那么多钱就应该开那么多发票。如果这样的话,我收入十多万,成本一千多,严重不匹配,怎么办呢?#商业#
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